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一般納稅人,上個月進項稅額科目金額大于銷項稅額科目金額,所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額科目和進項稅額科目的余額;這個月銷項大于進項了,那么我結(jié)轉(zhuǎn)這2個科目只結(jié)轉(zhuǎn)這個月的金額還是要結(jié)轉(zhuǎn)累計的余額呢?

2024-08-08 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-08 15:08

只結(jié)轉(zhuǎn)需要交稅的金額

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快賬用戶6318 追問 2024-08-08 15:13

是結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額科目和銷項稅額科目的當期數(shù)據(jù)還是累計數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2024-08-08 15:15

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6318 追問 2024-08-08 15:19

老師,我不太理解,麻煩老師幫我寫一下分錄的數(shù)據(jù)

老師,我不太理解,麻煩老師幫我寫一下分錄的數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2024-08-08 15:21

直接根據(jù)我寫的公式計算出應(yīng)交的增值稅就行

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只結(jié)轉(zhuǎn)需要交稅的金額
2024-08-08
你好,都可以的,這個你自己選擇。
2022-09-13
您好, 不用,這個申報留底就可以了
2024-07-03
你好,進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-09-23
同學(xué)你好,月末時,無論進大于銷,還是銷大于進,都做分錄,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。
2021-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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