同學你好 ?你其他項目沒有金額嗎,有金額的話需要填上
企業(yè)所得稅報表只填寫利潤總額,漏填寫了營業(yè)收入,財務報表是有收入的,企業(yè)所得稅報表的利潤總額和財務報表的利潤總額一樣,需要更改企業(yè)所得稅報表嗎?
老師. 我們企業(yè)季度申報所得稅報表,我們只有營業(yè)收入和管理費用還有財務費用,利潤總額,沒有營業(yè)成本,還有一個營業(yè)外收入,在填報表的時候,營業(yè)外收入放在哪里,管理費用和財務費用是填在營業(yè)成本里嗎?
老師,咱們在申報財務報表時,利潤表只填營業(yè)收入和利潤總額可以嗎?
老師,稅務申報中的“營業(yè)收入”、“營業(yè)成本”和“利潤總額”是從財務報表中的“利潤表”取數嗎?
小規(guī)模納稅人,所得稅季報表,只填主營業(yè)務收入,和利潤總額可以嗎?
老師,這個異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計準則是不是不用報送現(xiàn)金流量表。會計準則的企業(yè)必須報送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數啊,獎金需要填進去嗎?
平時視同銷售需要做賬嘛?怎么申報增值稅,匯算清繳的時候數據填哪里
老師,支付員工報銷是填寫在經營活動產生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個體工商戶(主營業(yè)務是設計),去年第四季度開了兩張合計7.4萬的設計費用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經繳納的增值稅如何處理?
轉讓專利,轉讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
因為庫存大,想去庫存, 結轉很多庫存利潤又為負數了,想交一點企業(yè)所得稅
那你就先不要結轉那么多的成本
假如只報營業(yè)收入,和利潤可以嗎
嗯嗯,可以的,你就先這樣填寫把