可以抵減企業(yè)所得稅。
企業(yè)為員工做核酸檢測費用進行報銷,員工取得的是個人名字抬頭門診收費票據(jù),票據(jù)有財政部監(jiān)制章,可以作為企業(yè)的稅前扣除憑證嗎
老師,請問網(wǎng)購數(shù)據(jù)線,對方企業(yè)只開了一張收據(jù),加蓋財務章的,這個可以用來做賬,所得稅稅前能抵扣嗎
第一張是財政部監(jiān)制的收據(jù),第二張是事業(yè)單位收據(jù),可以抵減企業(yè)所得稅嗎
我們是民非企業(yè),在財政局申請了(公益事業(yè)捐贈統(tǒng)一票據(jù)),我們收到企業(yè)的捐贈,給他開了收據(jù),他可以用去抵扣所得稅那?
請問老師,企業(yè)支付的商會費可以所得稅前抵減嗎?開了財政部監(jiān)制的票據(jù)
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!