同學你好 對于購買方應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出
納稅人適用一般計稅方法計稅的, 因銷售折讓、中止或者退回而退還給購買方的增值稅額,應(yīng)當從當期的銷項稅額中扣減; 因銷售折讓、中止或者退回而收回的增值稅額應(yīng)當從當期的進項稅額中扣減。 請問以上內(nèi)容如何理解?
老師,請問一下,公司屬于小規(guī)模納稅人,購買購進東西回來,對方銷售方給我開具的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以抵扣進項稅額嘛?
請問老師因銷售折讓退給購買方的增值稅,應(yīng)當從退還當期的銷項稅額中扣減,請問老師銷售方開了專票,對于購買方來說就是進項稅,如果退回,銷售方開出去的進項稅票怎么處理
老師,請問銷售方開出去的專用發(fā)票,購買方已入賬,后申請退票,退回來的是紅字通知單,上面顯示未抵扣,這個時候銷售方根據(jù)對方開出的紅字通知單開的紅字發(fā)票,需要銷售方自己留存,還是要把二三聯(lián)紅字發(fā)票交給購買方?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
老師,9月開給銷售方客戶的專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過進項稅了,現(xiàn)在要發(fā)票退回作廢,是需要購買方去開紅字信息表吧
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費用,請問我該怎么填寫報表
開發(fā)票是應(yīng)該以實際業(yè)務(wù)為準?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負一般是多少?
年中建賬時,錄取累積發(fā)生額,費用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應(yīng)該以實際業(yè)務(wù)為準?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
老師您好!我已經(jīng)申報了個人所得稅C表,現(xiàn)在要更正B表,請問要怎么操作呢?
老師,考稅務(wù)師,每年的繼續(xù)教育要做嗎
我現(xiàn)在有一張票據(jù)在建行系統(tǒng)里需要貼現(xiàn),但是我不想在建行貼現(xiàn),可是我開戶行只有建行,能解決嗎
銷售方呢?比如銷售1萬元,折扣2000元,已經(jīng)開票1萬,銷售方紅沖2000元嗎?
我們這邊要沖減收入的銷項稅的