你好同學(xué),你是小規(guī)模企業(yè),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,盡量不要取得專票
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方公司是一般納稅人,現(xiàn)我公司給對(duì)方公司開具了增值稅專用發(fā)票,稅率1%,對(duì)于對(duì)方公司而言,請(qǐng)問對(duì)方公司拿到這專票后,這1%的稅可以抵扣其公司的銷項(xiàng)稅嗎?
老師,請(qǐng)問一下,公司屬于小規(guī)模納稅人,購(gòu)買購(gòu)進(jìn)東西回來(lái),對(duì)方銷售方給我開具的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?
小規(guī)模納稅人企業(yè)購(gòu)買東西回來(lái),對(duì)方給我們開,不管開專用發(fā)票與普通發(fā)票都是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,都是可以做成本費(fèi)用票的。老師這是正確的嘛?是這樣子理解嘛
老師您好,請(qǐng)問一下,我公司是一般納稅人,我公司給事業(yè)單位干工程,我公司給對(duì)方開了增值稅普通發(fā)票,但我公司購(gòu)買材料開進(jìn)來(lái)的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以進(jìn)行抵扣嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方公司是一般納稅人,從對(duì)方那里購(gòu)進(jìn)貨物,對(duì)方開具了增值稅專用發(fā)票,可以嗎?
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒開過(guò)票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們?cè)摻o下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣涉及開票嗎
把別人貨車撞了,我們公司支付的維修費(fèi)怎么做賬,先付款,后面收到發(fā)票
[1](操作題)某企業(yè)進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資,在建設(shè)起點(diǎn)一次性投入100萬(wàn)元,無(wú)建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿無(wú)殘值,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期每年可獲得稅后利潤(rùn)15萬(wàn)元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)評(píng)價(jià)該方案是否可行。
老師,您好,請(qǐng)問公司通過(guò)集體申報(bào)給員工做個(gè)稅匯算,請(qǐng)問哪里可以看到集體申報(bào)啊,謝謝
社區(qū)要求申報(bào)本單位員工工資統(tǒng)計(jì)表,2025年2月申報(bào)2024年度全年的員工工資,當(dāng)時(shí)按實(shí)際工資月份進(jìn)行申報(bào),2025年3月又通知,2025年按季度申報(bào),2025年3月申報(bào)2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當(dāng)時(shí)向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報(bào),但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報(bào)數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實(shí)際發(fā)放金額少2萬(wàn)元?,F(xiàn)在6月需按要求申報(bào)第二季度數(shù)據(jù),如將2萬(wàn)元調(diào)入第二季度申報(bào)存在不符合申報(bào)工資總額不超過(guò)30%的要求,系統(tǒng)不讓申報(bào)。請(qǐng)問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績(jī)效工資未申報(bào)的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入,因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個(gè)怎么處理?
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會(huì)為0分嗎
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費(fèi)用可以在本年利潤(rùn)表中填列嗎?
個(gè)體私轉(zhuǎn)公也可以嗎?開個(gè)人發(fā)票,貨款
我公司屬于小規(guī)模納稅人,銷售產(chǎn)品出去,一定要給客戶開具增值稅普通發(fā)票嗎?可不可以開增值稅專用發(fā)票給客戶呢?
同學(xué),你可以開普票,也可以開專票。
那如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人的話,開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票都是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的是嗎?
同學(xué),你是小規(guī)模納稅人,那么你可以給對(duì)方開普票,也可以開專票,需要根據(jù)對(duì)方的需求開具。如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,那么對(duì)方只能取得普票,因?yàn)樗荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)。
如果我公司是小規(guī)模納稅人,開給對(duì)方客戶開具的是增值稅專用發(fā)票的話,對(duì)方客戶是一般納稅人的,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
是的,同學(xué)理解正確,如果對(duì)方是一般納稅人,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
那如果我公司是一般納稅人,購(gòu)買購(gòu)進(jìn)東西回來(lái),對(duì)方銷售方給我公司開具的是增值稅普通發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
這種情況不可以,你是一般納稅人,你只有取得專票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
同學(xué),滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝。