你好同學(xué),你是小規(guī)模企業(yè),不能抵扣進(jìn)項的,盡量不要取得專票

尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對方公司是一般納稅人,現(xiàn)我公司給對方公司開具了增值稅專用發(fā)票,稅率1%,對于對方公司而言,請問對方公司拿到這專票后,這1%的稅可以抵扣其公司的銷項稅嗎?
老師,請問一下,公司屬于小規(guī)模納稅人,購買購進(jìn)東西回來,對方銷售方給我開具的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項稅額嘛?
小規(guī)模納稅人企業(yè)購買東西回來,對方給我們開,不管開專用發(fā)票與普通發(fā)票都是不能抵扣進(jìn)項稅額的,都是可以做成本費用票的。老師這是正確的嘛?是這樣子理解嘛
老師您好,請問一下,我公司是一般納稅人,我公司給事業(yè)單位干工程,我公司給對方開了增值稅普通發(fā)票,但我公司購買材料開進(jìn)來的是增值稅專用發(fā)票,我公司可以進(jìn)行抵扣嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,對方公司是一般納稅人,從對方那里購進(jìn)貨物,對方開具了增值稅專用發(fā)票,可以嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我公司屬于小規(guī)模納稅人,銷售產(chǎn)品出去,一定要給客戶開具增值稅普通發(fā)票嗎?可不可以開增值稅專用發(fā)票給客戶呢?
同學(xué),你可以開普票,也可以開專票。
那如果對方是小規(guī)模納稅人的話,開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票都是不可以抵扣進(jìn)項稅額的是嗎?
同學(xué),你是小規(guī)模納稅人,那么你可以給對方開普票,也可以開專票,需要根據(jù)對方的需求開具。如果對方是小規(guī)模納稅人,那么對方只能取得普票,因為它不能抵扣進(jìn)項。
如果我公司是小規(guī)模納稅人,開給對方客戶開具的是增值稅專用發(fā)票的話,對方客戶是一般納稅人的,就可以抵扣進(jìn)項稅額是嗎?
是的,同學(xué)理解正確,如果對方是一般納稅人,就可以抵扣進(jìn)項。
那如果我公司是一般納稅人,購買購進(jìn)東西回來,對方銷售方給我公司開具的是增值稅普通發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?
這種情況不可以,你是一般納稅人,你只有取得專票才可以抵扣進(jìn)項。
同學(xué),滿意,請五星好評,謝謝。