是的 需要購買方去開紅字信息表

老師您好,我想咨詢下購買方進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,銷售方要發(fā)票退回,那紅字信息表必須要購買方開么?已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票銷售方能自己開紅字信息表和開紅字發(fā)票么
購買方發(fā)生退貨專票已經(jīng)抵扣了,是不是需要購買方開紅字信息表給銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票
收到一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,給對(duì)方開了《信息表》,對(duì)方開出了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在對(duì)方要求把藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還給他們,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)藍(lán)字發(fā)票是否需要退回銷售方?
老師,銷售方發(fā)生貨物退回,采購方發(fā)票已經(jīng)抵扣,采購方開具紅字信息表。銷售方發(fā)票沖紅后,需要把沖紅的發(fā)票給對(duì)方郵寄過去嗎? 還有就是采購方需要把原先開具的發(fā)票和紅字信息表,給我們寄回來嗎?
老師,我是銷售方,2022年銷售的產(chǎn)品開了發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在產(chǎn)生銷售退回,是要購買方開紅字信息確認(rèn)單給我,我再開紅字發(fā)票是嗎?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的


她開出來后,需要給我一份電子版的紅字信息表嗎,我怎么去開紅字的發(fā)票
需要給我一份電子版的紅字信息表或直接給單號(hào)
我是把這個(gè)單號(hào),或者紅字信息表導(dǎo)入到我的開票系統(tǒng)嗎,
是的,可直接導(dǎo)入或填寫單號(hào)直接開具紅字發(fā)票
開出來的紅字發(fā)票需要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給到對(duì)方嗎
需要把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給到對(duì)方
我還需要再給對(duì)方一個(gè)說明文件嗎
不需要再給對(duì)方一個(gè)說明文件