你們賬上確認(rèn)收入,申報表就要申報

請教,小規(guī)模公司,九月份做了無票收入,18年的預(yù)收款,我按3個點做無票收入了,那季報報稅時,申報表上,就是沒有開票,需要在申報表上填列到哪列
請問下,小規(guī)模納稅人做12000元無票收入,申報報表的時候需要繳稅款嗎?,還是說也可以直接填寫到免稅收入那欄里面?
請問老師,有票和無票收入是加在一起填報在申報表10欄嗎,沒超45萬,沒看到有填無票收入這欄啊
請問老師,小規(guī)模這個月收入沒有開票可以做預(yù)收款嗎?還是必須要確認(rèn)收入申報無票收入填報申報表那一欄?
小規(guī)模申報增值稅,增值稅主表,無票收入是填欄1吧,欄1等于欄2欄3加無票收入,但是這個無票收入又沒有超過月10萬,填哪呢
采購訂單日期不晚于合同日期是吧?
我們公司是一般納稅人承租房東的房子,后來又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人。現(xiàn)在B要房租發(fā)票,我們可以給B公司開發(fā)票嗎?開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬,匯算做調(diào)增著?,F(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后,做賬,交稅是不是也有變化。B公司是老板一個親戚所以老板也一直沒有要B公司的房租。我的問題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎?納稅項目和稅率分別是多少,同時開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務(wù)怎么樣做。2.B公司之前沒有做房租,現(xiàn)在開了票賬務(wù)怎么做。3房東沒有給我們開發(fā)票,我們這樣操作會有什么風(fēng)險嗎嗎
老師,請教一下,2024去年的工資,2025年9月份才發(fā)的,去年的工資進(jìn)行了納稅調(diào)整,那現(xiàn)在發(fā)了,該怎么進(jìn)行處理?
公司賬戶可以轉(zhuǎn)個人卡嗎(對方是個體工商戶,個體工商戶注冊的時候,綁定的個人卡,沒有開通公司賬戶)現(xiàn)在我們要支付貨款,可以轉(zhuǎn)嗎
那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設(shè)計服務(wù)也不用交文化
工商做備案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注冊的公司需要做嗎?
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
老師,我們公司為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
企業(yè)受益所有人信息備案,是25%股份以上才需要備案嗎?
老師,請問外貿(mào)企業(yè)有退稅率為0 視同內(nèi)銷的業(yè)務(wù),沒有實際的內(nèi)銷業(yè)務(wù),企業(yè)費用類專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?