你好,第十欄里面和專票一樣填寫,他沒(méi)有無(wú)票收入,單獨(dú)填寫的位置就填寫到第十欄,就可以當(dāng)小微企業(yè)免稅的銷售額。
請(qǐng)問(wèn)老師,有票和無(wú)票收入是加在一起填報(bào)在申報(bào)表10欄嗎,沒(méi)超45萬(wàn),沒(méi)看到有填無(wú)票收入這欄啊
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬(wàn),無(wú)票收入5萬(wàn),專票4萬(wàn)的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過(guò)45萬(wàn)在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過(guò)500萬(wàn),就是小規(guī)模納稅人!
老師我們這邊有個(gè)無(wú)票收入增值稅申報(bào)表這里沒(méi)有無(wú)票收入欄,可以填寫在(小微企業(yè)免稅銷售額)那一欄嗎(未達(dá)起征點(diǎn))
老師:請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模企業(yè),季度開具有專票,普票,收入超過(guò)45萬(wàn)和收入未超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)表都是怎么填寫的?超過(guò)45萬(wàn)的,是在全部在12欄填寫嗎?還是超過(guò)部分在12欄填寫?
老師問(wèn)一下喲,小規(guī)模納稅人開的票自動(dòng)匯總到增值稅申報(bào)表的10欄免費(fèi)銷售額,那么無(wú)票的收入填在哪欄呢?開票的收入加無(wú)票收入超過(guò)了45萬(wàn)
老師你好,總公司和分公司的財(cái)務(wù)處理。銷售是分公司,總公司采購(gòu),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在總公司,分公司沒(méi)有辦法進(jìn)項(xiàng)抵扣了,是不是這樣。
老師您好!小規(guī)模企業(yè)開普票稅額是直接記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是記增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入?
個(gè)稅所得稅匯算清繳,按月申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有預(yù)交稅款,現(xiàn)在是這個(gè)情況,收入89540-去掉6萬(wàn)-沒(méi)有附加扣除=正常就是29540*0.03=886.2元稅款,,,后邊顯示享受免申報(bào),,,我想要交這個(gè)錢都沒(méi)有選項(xiàng),,,這是什么政策?我就怕這么操作完,以后年度在找我補(bǔ)繳稅款
老師你好,我們是4s店,在商場(chǎng)車展,購(gòu)買木地板的錢1400元怎么做賬務(wù)處理
這個(gè)報(bào)增值稅怎么跟視頻里邊講的不一樣
保潔服務(wù)外包屬于勞務(wù)派遣還是勞務(wù)分包
老師求幫助,怎么計(jì)算
食品行業(yè)一般納稅人回來(lái)稅率9%,開普票,稅率是一樣的嗎?
老師專管員要我把去年的賬都調(diào),做電梯包安裝的,因?yàn)橐?xiàng)目沒(méi)完工就得確認(rèn)設(shè)備收入,補(bǔ)企業(yè)所得稅,增值稅,印花稅,那要返回去年12月去調(diào)嗎?還是直接用以前納稅調(diào)整
公司收到一筆投資分紅怎么入賬
老師,申報(bào)時(shí)顯示比對(duì)不成功
你看下能忽略提交吧。
可以申報(bào),老師
那就可以的,正常申報(bào)提交就行。