你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額:如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問(wèn)一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)有留底啊。
老師,請(qǐng)問(wèn)在實(shí)際工作中,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,當(dāng)期不用交稅。那當(dāng)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
老師 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),形成留底稅額, 做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn) 怎么做???
老師你好,我看了下應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方(是因?yàn)楫?dāng)時(shí)我進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)其實(shí)不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,但我做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)現(xiàn)在怎么調(diào)平呢
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),每個(gè)月底做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄,以前每個(gè)月交稅的時(shí)候是借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了,還需要做那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的分錄嗎,請(qǐng)老師寫(xiě)一下
公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車(chē)管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
那轉(zhuǎn)出的未交增值稅就在借方,是不是下個(gè)月還可以抵減一部分增值稅
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)在借方,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣相應(yīng)稅款就是了
留抵稅額有兩種處理方式吧?
你好 可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣相應(yīng)稅款,也可以做退稅操作