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老師你好,我看了下應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方(是因?yàn)楫?dāng)時(shí)我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)其實(shí)不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,但我做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)現(xiàn)在怎么調(diào)平呢

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2023-09-12 10:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-12 10:22

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2023-09-12
先確認(rèn)所有已開票和收據(jù)的金額,然后按以下步驟調(diào)整: 1. 將未轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”。 2. 處理未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3. 結(jié)轉(zhuǎn)本月已繳稅款至“未交增值稅”。 具體分錄如下: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 對(duì)于未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅: - 借:原材料/庫(kù)存商品等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 - 結(jié)轉(zhuǎn)已繳稅款: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 確保每月都進(jìn)行這樣的結(jié)轉(zhuǎn),避免累計(jì)問(wèn)題。
2024-09-21
前面幾個(gè)月的已結(jié)帳的話,就不要往前反結(jié)帳了,按累計(jì)額做一筆更正分錄調(diào)整。
2023-01-04
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
2022-08-18
你好,你在單獨(dú)做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2021-11-19
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