可以是正常銷售分錄相反分錄正數(shù),或相同分錄負(fù)數(shù),都是可以的
老師,出口海運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷收入紅字嗎?
老師,紅沖部分發(fā)票,是會(huì)計(jì)分錄用紅字嗎?還是說(shuō)直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬款 ,這個(gè)分錄還需要另外紅字嗎
數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了,是不是購(gòu)買方那張錯(cuò)票的 分錄寫借原材料藍(lán)字 借進(jìn)項(xiàng)稅額藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯(cuò)票分錄寫借應(yīng)收賬款藍(lán)字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入藍(lán)字 貸銷項(xiàng)稅額藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖是會(huì)計(jì)分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項(xiàng)稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購(gòu)買方不需要?dú)w還原來(lái)的錯(cuò)票是嗎
老師 客戶的退貨丟失 分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:庫(kù)存商品 紅字 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品
老師您好,我2021年的評(píng)估費(fèi)當(dāng)時(shí)記入成本中日常運(yùn)行費(fèi)用,分錄為 借:業(yè)務(wù)成本-日常運(yùn)行費(fèi)用 貸:銀行存款 今天這部分錢突然退回來(lái)了,賬務(wù)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)公司是造玻璃的屬于什么行業(yè)?做內(nèi)賬還有些壞賬的話該學(xué)那個(gè)內(nèi)容
老師,將2024年政府補(bǔ)助轉(zhuǎn)到其他收益當(dāng)中去,請(qǐng)問(wèn)上圖是乘的 6 ,固定資產(chǎn)已提折舊6個(gè)月,還剩6個(gè)月要提折舊,可財(cái)政補(bǔ)助是2024.6.20就收到了,我理解的是6月份就要開始把遞延收益轉(zhuǎn)到其他收益當(dāng)中去,所以上圖該乘 7
老師就是長(zhǎng)期借款的利息怎么做賬?
老師就是我們是糧食加工企業(yè),,如果我用了制造費(fèi)用,我后面會(huì)產(chǎn)生什么,,還是說(shuō)像銷售費(fèi)用一樣,沒(méi)有后續(xù),只是可以抵企業(yè)所得稅?
老師,我們公司在稅收優(yōu)惠區(qū)域,收到的稅務(wù)局增值稅稅反10萬(wàn)元,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目,要交企業(yè)所得稅嗎,匯算清繳能調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單上有單位千克,還有2個(gè)重復(fù)單位都是:個(gè),這個(gè)退稅應(yīng)該沒(méi)影響吧
老師,預(yù)交稅款的完稅證明,稅額是對(duì)的,但是備注下面對(duì)應(yīng)的外經(jīng)證編號(hào)不對(duì),像這種情況的話,需要咋操作一下呢
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市在超市購(gòu)買商品刷卡和走外賣扣了點(diǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好 我們公司是做教育咨詢培訓(xùn)機(jī)構(gòu),企業(yè)微信通過(guò)財(cái)付通收款的,然后財(cái)付通收款后轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,像這種業(yè)務(wù)如何做分錄呢?