您好,最后一個(gè)分錄為啥是增加管理費(fèi)用呀,能不能分享一下
商品銷售退回 庫存商品入庫 可以這樣做嗎 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 都是紅字
老師,銷售貨物貨已發(fā)出,票未開款未收這樣做對嗎? 發(fā)出貨物 借應(yīng)收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開出發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個(gè)業(yè)務(wù)不太明白請教一下,付貨款時(shí),借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒來暫估入庫,借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫5000 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時(shí)間對方不給開發(fā)票了,借:庫存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫5000(紅字),借主營業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫存商品5000(紅字)請問一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
老師您好!請教您一下。公司是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對方把發(fā)票開過來了,實(shí)際是14800。我需要做的會(huì)計(jì)分錄是:1.借:庫存商品-暫估15000(紅字)貸:應(yīng)付賬款15000(紅字),2.借:主營業(yè)務(wù)成本15000(紅字)貸:庫存商品15000(紅字),3.借庫存商品14800,貸:應(yīng)付賬款14800,4,借:主營業(yè)務(wù)成本14800,貸:庫存商品14800。因?yàn)槭切∑髽I(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,5,借:利潤分配未分配200,貸:主營業(yè)務(wù)成本200。這樣做對嗎?
你好,請問退貨回來借應(yīng)收紅字 貸收入紅字 那成本是借庫存商品貸生產(chǎn)成本 還是主營成本?
我們是老項(xiàng)目的房地產(chǎn)企業(yè),對方開了一張建筑工程服務(wù)3%專票,我們可以抵扣嗎
我們是一般企業(yè),采購貨物要簽合同嗎?合同供方簽還是需方簽?怎么開?采購發(fā)票開完要不要交印花稅?
單位是一般納稅人,2020年10月購入一輛車,賬面價(jià)值是1118787.62元,購進(jìn)時(shí)已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計(jì)提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒有其他辦法
老師,這個(gè)經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)普票嗎?
老師,能請教一下總公司與分公司是跨省的,獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購貨物是必須要簽采購合同嗎
開發(fā)票增值稅13萬,我要交增值稅12萬,小稅種交多少錢怎么算
我問一下,就是我們公司他們之前買來生產(chǎn)的那個(gè)設(shè)備機(jī)臺(tái),然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個(gè)的話,發(fā)票我們可以自己開嗎?嗯,要怎么開具?
老師,請問24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報(bào)怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個(gè)點(diǎn),能開6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)或者2個(gè)點(diǎn)的普票嗎?
丟失了庫存商品
哦哦,對的,我們貨丟了是記入費(fèi)用中,可以的哦
后面分錄是不是通過待處理財(cái)產(chǎn)損益過渡,匯繳會(huì)好做一些,要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
您好,過度一下可以,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,除了不可抗力都要轉(zhuǎn)出 如果丟貨是由于管理不善、?被盜、?丟失、?霉?fàn)€變質(zhì)等原因?qū)е碌姆钦p失,?根據(jù)《?中華人民共和國增值稅暫行條例》?第十條的規(guī)定,?非正常損失的購進(jìn)貨物及其相關(guān)的勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,?因此需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。?這是因?yàn)榉钦p失的購進(jìn)貨物、?勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,?應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入有關(guān)科目
不轉(zhuǎn)出會(huì)怎樣
您好,稅務(wù)不查就沒事,查到會(huì)讓我們轉(zhuǎn)出,更正申報(bào)增值 稅和所得稅