您好,最后一個分錄為啥是增加管理費用呀,能不能分享一下
商品銷售退回 庫存商品入庫 可以這樣做嗎 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 都是紅字
老師,銷售貨物貨已發(fā)出,票未開款未收這樣做對嗎? 發(fā)出貨物 借應收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應收賬款(紅字) 貸庫存商品(紅字) 借銀行存款 貸應收賬款 開出發(fā)票 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
老師,我是出口外貿企業(yè),有個業(yè)務不太明白請教一下,付貨款時,借:預付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒來暫估入庫,借:庫存商品5000 貸:應付賬款_暫估入庫5000 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時間對方不給開發(fā)票了,借:庫存商品5000(紅字)貸應付賬款-暫估入庫5000(紅字),借主營業(yè)務成本5000(紅字)貸:庫存商品5000(紅字)請問一下老師,預付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
老師您好!請教您一下。公司是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會計準則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對方把發(fā)票開過來了,實際是14800。我需要做的會計分錄是:1.借:庫存商品-暫估15000(紅字)貸:應付賬款15000(紅字),2.借:主營業(yè)務成本15000(紅字)貸:庫存商品15000(紅字),3.借庫存商品14800,貸:應付賬款14800,4,借:主營業(yè)務成本14800,貸:庫存商品14800。因為是小企業(yè)準則,沒有以前年度損益調整,5,借:利潤分配未分配200,貸:主營業(yè)務成本200。這樣做對嗎?
你好,請問退貨回來借應收紅字 貸收入紅字 那成本是借庫存商品貸生產成本 還是主營成本?
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責任公司經營范圍:卷煙生產一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農處購進煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標準箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進口設備一臺,取得海關進口增值稅專用繳款書,關稅完稅價格為168萬元,關稅稅率25%,支付由海關到卷煙廠運
請問老師,如果個人年度綜合收入正好等于12萬,但是顯示需要補稅兩千,這種需要年度個稅匯算申報嗎?因為不是不超過12萬可以免申報嘛,謝謝!
內賬,兩公司材料調拔,財務系統(tǒng)上除了其他應收/應付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務分包,能行嗎,勞務分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費由酒店承租方承擔,那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產公司(一般納稅人和一般計稅)預售款按3個點預繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質發(fā)票丟了,只有稅務局里面的記錄,那這個要怎么處理
丟失了庫存商品
哦哦,對的,我們貨丟了是記入費用中,可以的哦
后面分錄是不是通過待處理財產損益過渡,匯繳會好做一些,要不要進項轉出
您好,過度一下可以,要進項轉出,除了不可抗力都要轉出 如果丟貨是由于管理不善、?被盜、?丟失、?霉爛變質等原因導致的非正常損失,?根據(jù)《?中華人民共和國增值稅暫行條例》?第十條的規(guī)定,?非正常損失的購進貨物及其相關的勞務和交通運輸服務的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,?因此需要進行進項稅額轉出。?這是因為非正常損失的購進貨物、?勞務和交通運輸服務不得從銷項稅額中抵扣,?應當轉入有關科目
不轉出會怎樣
您好,稅務不查就沒事,查到會讓我們轉出,更正申報增值 稅和所得稅