同學(xué),你好,題目說當(dāng)月薪酬由當(dāng)月最后一日發(fā)放推遲到次月五日發(fā)放,說明每個月都要計提當(dāng)月的應(yīng)付職工薪酬,月末都會有一個月的余額計提待次月發(fā)放,相比年初也就是上年末(上年末還是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資)來說,本年年末的應(yīng)付職工薪酬至少年初數(shù)多一個月的工資,況且還上漲了10%,您看這樣能理解嗎?
老師你好,有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額 資產(chǎn)和負(fù)債是平的,但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負(fù)債不平了,應(yīng)交稅費里多了一些金額,我看了一下,是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整?資產(chǎn)負(fù)債表不平了。
老師,這個應(yīng)付職工薪酬為什么答案說“資產(chǎn)負(fù)債表日會比年初數(shù)多一個月的金額”?年初數(shù)應(yīng)該是一個月的金額,年末不也是留下一個月的金額嗎?兩個應(yīng)該一樣啊,怎么會比年初多出來一個月
老師,這個應(yīng)付職工薪酬為什么答案說“資產(chǎn)負(fù)債表日會比年初數(shù)多一個月的金額”?年初數(shù)應(yīng)該是一個月的金額,年末不也是留下一個月的金額嗎?兩個應(yīng)該一樣啊,怎么會比年初多出來一個月
你好,我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額減去年初余額,不等于利潤表的利潤總額?這是為什么?一般不是應(yīng)該這兩個數(shù)是一樣的嗎
前任會計科目余額表2023年12月份應(yīng)付職工薪酬的數(shù)為84000元,其他應(yīng)收款一社保費是1688元,他2023應(yīng)付職工酬只是計提,并不是的真正的要發(fā)放。問,2024年1月接賬,建賬,這個應(yīng)付職工薪酬數(shù)我還需要錄期初余額嗎,后期我應(yīng)該怎做
請問裝修工的工資,匯算清繳時需要費用調(diào)增嗎?
老師,計算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率要考慮預(yù)付賬款嗎
財務(wù)費用 票據(jù)貼現(xiàn)利息,信用證利息 填入A104000表的哪個對應(yīng)的項目?
老師好,公司辦活動找了8個學(xué)生兼職 一天200元日結(jié) 請問這種如何做賬呢?沒辦法提供勞務(wù)費發(fā)票
老師您好!請問計提工資時是應(yīng)付工資,有個別員工發(fā)放工資時,有個稅產(chǎn)生,那么發(fā)放工資時分錄處理,是記實發(fā)數(shù),還是應(yīng)發(fā)數(shù),中間有個稅數(shù),
老師,年報填寫中從業(yè)人數(shù):失業(yè)人員再就業(yè) 是填實際的從業(yè)人數(shù)嗎
甲和乙公司都欠我司貨款,甲付了承兌,乙公司幫我們換了承兌打在我們賬上,會計分錄怎么做呀
老師,一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品要如何做賬計稅,購進(jìn)跟銷售的分錄不會,老板說要價稅分離,就是給供銷社采購初級水果,然后我銷售的時候稅率又是多少,今天才拿到24年的所有單,采購的時候按照9%還是10%,就是從供銷社購買初級水果
老師,這個增值稅和關(guān)稅怎么算出來的呢
老師,您好,請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,新電子稅務(wù)局上線后,免稅是不是不要申報了,直接開免稅的發(fā)票就可以了?運保擁不要沖收入了?因為做進(jìn)收入的都是FOB價
就是年末會有兩個月的工資嗎?年末就剩十二月的嗎?還有一個月是什么時候的呢?
同學(xué),你好,正常來說年末是只有一個月工資,年初來說沒有余額的,但是題目說年初有50(當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資),年末有60就明顯不對了,年末工資是要次月發(fā),那肯定要比年初多一個月,而且它還漲幅10%呢
同學(xué),還有其他問題嗎?