你好??梢詴汗莱杀举M(fèi)你好,可以暫估成本費(fèi)用的。
老師,你好,第三季度帳面上有利潤(rùn),但是我申報(bào)所得稅的時(shí)候暫估了一個(gè)成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因?yàn)楹芏噘M(fèi)用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個(gè)可以這樣做嗎? 就是說(shuō)利潤(rùn)表和我申報(bào)的所得稅不一致?這個(gè)有沒有事情?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)每季度根據(jù)收入的多少,繳納所得稅,這個(gè)所得稅有最低值吧,我的意思是最少按照收入的多少交呢,因?yàn)槔习宀幌虢惶嗟亩?,現(xiàn)在干活太難,利潤(rùn)很少,所以就讓加大成本,但又不想被稅務(wù)盯得太緊,稅一點(diǎn)不交是不可能的,那得需要多少交多少呢
各位老師,請(qǐng)問(wèn)下,如果公司暫估了材料費(fèi)用入賬,沖銷可能有點(diǎn)困難,現(xiàn)在公司還能有什么費(fèi)用是可以用來(lái)增加費(fèi)用或者成本的途徑嗎?或者說(shuō)可以增加哪些合理費(fèi)用來(lái)沖銷?因?yàn)楣究傮w來(lái)說(shuō)就是收入多,成本少,但利潤(rùn)又不想做得太高,想讓你們幫忙提供一些專業(yè)的意見,謝謝!
老師你好,我公司小規(guī)模納稅人,所得稅季度預(yù)繳,提前付了草皮款但是發(fā)票未到,這個(gè)季度收入有點(diǎn)高,想多點(diǎn)成本費(fèi)用,我可以先做暫估嗎
老師你好,這個(gè)季度利潤(rùn)太高,老板不想交太多所得稅,可以暫估成本嗎?后面沖銷了用人員工資來(lái)沖嗎?
好在問(wèn)答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會(huì)的會(huì)議費(fèi)用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師公積金扣款是當(dāng)月的還是上月的呢?
老師 工商年報(bào) 繳費(fèi)基數(shù) 是十二個(gè)月的合計(jì)嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫是嗎?
你好!異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導(dǎo)一下
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?
1,匯算清繳時(shí),收入是按照合同確認(rèn)還是發(fā)票; 2.縣級(jí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金算不算收入
請(qǐng)問(wèn)房開公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報(bào)都需要申報(bào)什么?稅率多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?
暫估成本費(fèi)用,是不是要發(fā)票?我們是做勞務(wù)的,主要都是人員
。因?yàn)闆]回來(lái)發(fā)票,所以才暫估。
我的意思用人員工資沖,怎么做?
我們是做勞務(wù)的沒得發(fā)票,主要是工資
是臨時(shí)工還是單位員工?人工用到哪里?
勞務(wù)公司人員變動(dòng)大
臨時(shí)的嘛
這個(gè)人工用到哪的?你什么企業(yè)?
我們是勞務(wù)公司,2季度暫估成本,后面其他公司給我們開的勞務(wù)發(fā)票就是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣可以不
借勞務(wù)成本貸銀行存款/應(yīng)付賬款。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。