你好,負(fù)數(shù)申報(bào)不能通過(guò)。
老師您好,我是一般納稅人,七月份計(jì)提了附加稅之后在8月繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)免稅,然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅,問(wèn)題來(lái)了,第三季度的報(bào)表里面,營(yíng)業(yè)稅金及附加這一欄,因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就有了貸方負(fù)數(shù),所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對(duì)不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加,這怎么辦呢?第三季度報(bào)表這樣正確嗎?
四月份收到一個(gè)留抵退稅,季度的財(cái)務(wù)報(bào)表稅金及附加是負(fù)數(shù),可以申報(bào)嗎
您好!我想問(wèn)一下,我這個(gè)月報(bào)季度報(bào)表稅金及附加是負(fù)數(shù),是給退回的多繳稅款,這樣可以嗎
你好 我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們之前有做項(xiàng)目預(yù)繳,本季度利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),那填季報(bào)的時(shí)候會(huì)給我們退稅嗎?還是說(shuō)可以留在下季度呢
就是我稅金及附加這個(gè)計(jì)提多了165.9,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),我調(diào)整的時(shí)候我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加165.9,科目余額表是正確的利潤(rùn),但是報(bào)表上面稅金及附加這塊還是按原來(lái)的數(shù),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,所得稅少計(jì)提了8.3.這種情況可以按你說(shuō)的這個(gè)月做稅金及附加負(fù)165.9貸稅金及附加負(fù)165.9嗎
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開(kāi)單位名頭發(fā)票嗎?
其實(shí)你可以這樣處理,借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收。
好的,謝謝!非常感謝!
不客氣,祝您工作愉快。
您好!我還想問(wèn)一下,我去年年末本年利潤(rùn)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里,我這個(gè)月轉(zhuǎn)可以嗎
可以的可以的,可以結(jié)轉(zhuǎn)的。