你好;? ? 你們是定期定額的? ? 個體戶是嗎?? ?
我是個體戶,前兩個季度是定期定額的9萬,第三季度是改查帳了,前兩個季度去前臺申報都是直接按我盤里面的數(shù)據(jù)3萬多來申報的,實際收入都是20多萬,可是第三季度我是按實申報的,有24多萬,現(xiàn)在的問題是那我的個體戶的經(jīng)營所得收入總額到底要按實70多萬申報,還是按增值稅的申報表的累計數(shù)35萬多來申報,都已申報,是不是需要更正申報
我個體戶,我在7月份開專票是把銷售商品的稅率開錯了,小規(guī)模應(yīng)該是3%,我錯開成5%之前沒發(fā)現(xiàn),對方也沒有問,這個季度報稅時發(fā)現(xiàn)了,增值稅報表上銷售貨物及勞務(wù)填不了5%.我在服務(wù)不動產(chǎn)下面加了5%的不含稅銷售額,雖然稅報成功了,以后會有影響嗎
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報的時候銷售收入那自動出來29700,我直接申報這個數(shù)沒啥問題吧?
老師 我單位屬于個體工商戶 我這個月申報2022年第一季度的 增值稅他然后顯示的是核定應(yīng)納稅額 核定了服務(wù) 不動產(chǎn) 無形資產(chǎn)的銷售額核定了七十一萬多 我們本季度沒有開過發(fā)票 也沒有無票收入 ,這是怎么回事啊
我想問下個體工商戶 我之前我沒報過個體的稅 7月2號他自動申報了 然后我開票第二季度銷售額是8W多 報表數(shù)值不對 更正申報也改不了這個數(shù)
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
是這樣的
你好; 就是定期定額的; 這個定額是不能動的??