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Q

我是個體戶,前兩個季度是定期定額的9萬,第三季度是改查帳了,前兩個季度去前臺申報都是直接按我盤里面的數(shù)據(jù)3萬多來申報的,實際收入都是20多萬,可是第三季度我是按實申報的,有24多萬,現(xiàn)在的問題是那我的個體戶的經(jīng)營所得收入總額到底要按實70多萬申報,還是按增值稅的申報表的累計數(shù)35萬多來申報,都已申報,是不是需要更正申報

2020-10-21 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 21:43

你好,同學。 你這里,如果不影響稅的情況下,核定 不用去更正。不受影響的。

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 21:46

你是說我第一,第二季度核定的增值稅就按照開票金額來申報,第三季度按時申報,對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:47

是的,理解正確的,就是這個意思的

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 21:47

可是我核定申報的數(shù)據(jù)都是只有開票金額,因為我們是零售服裝的,大部分都是無票收入,所以我再報個體經(jīng)營所得的時候,是按實申報的,這樣的數(shù)據(jù)不是會對不上增值稅本年累計值30多萬,但是我的個體經(jīng)營所得收入是70多萬

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:48

什么意思,你這查賬的時候,是按開票和未開票一起作為你的收入處理的

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 21:48

我目前提交的申報表就是增值稅,第三季度按時申報,第一,第二季度我都是按照開票的數(shù)據(jù)來報,那經(jīng)營我也是按實際的70多萬申報,需要去更正嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:49

不用的,你 之前是核定 ,沒必要去更改。

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 21:50

對的,我第三季度是按實際20多萬來申報的,因為我們開票的金額只每月兩三萬,

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 21:51

老師的意思是第三季度也只按開票的金額來申報嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:51

如果你要作業(yè)個積極的納稅 人,你就是如實申報。 如果你只是想適當 交點,就開票申報。不知道這樣講,你能不能明白意思

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 21:52

第三季度是改查賬征收的哦,如果只是按開票金額的話,那這數(shù)據(jù)是太少了,實際收入不只這么多,我們店租就兩萬多了

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:54

那你就如實申報,作一個積極 納稅 人就是了的

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 21:55

第三季度我們已經(jīng)是按照小規(guī)模30萬內(nèi)免稅的,我報了20多萬,真實的話都是30多萬的

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 21:57

我的個體經(jīng)營所得收入這是按增值稅的本年累計數(shù)30多萬來申報嗎?還是按實70多萬申報呢

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:59

哎,你之前報了就報了,你之前也是核定 的,你何必要去多此一舉要去更改呢 讓稅局覺得你虛報

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 21:59

我們都是做高端的服裝,所以營業(yè)額都很高,

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:59

不用去更改,不用懷疑,如果你要去更改, 可以說是自找麻煩,反倒讓稅局覺得你虛報,引起預警。

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 22:00

還沒有去更改,我就在想需要去更改嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 22:00

我的意思是不去更改。

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 22:00

就只是第三季度按時申報了

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 22:04

這樣的話個體經(jīng)營所得里的收入是按增值稅申報表里的本年累計數(shù)30多萬來申報嗎?還是按實70多萬申報呢

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 22:07

這個需要修改嗎

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快賬用戶4560 追問 2020-10-21 22:09

我是按著實際的70多萬申報的個體經(jīng)營所得申報里的收入額,增值稅申報表里的本年累計才35萬多

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齊紅老師 解答 2020-10-21 22:36

首先,如果說你是查賬征收的話,那么查賬征收期間,你這個增值稅和這個所得稅這里的收入才是需要一致的。核定征收,這里不一致是正常的。

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相關問題討論
你好,同學。 你這里,如果不影響稅的情況下,核定 不用去更正。不受影響的。
2020-10-21
附件已上傳,請查收!
2024-11-28
您超過的核定的就按您超過的這個真實數(shù)據(jù)來填寫申報。
2024-04-12
同學你好,是的,是按第三季度總的不含稅金額申報。
2023-07-06
一 增值稅是按6萬報 二超過按實際開票金額 三同學,在第12行其他免稅額填寫
2022-07-14
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