你好,同學。 你這里,如果不影響稅的情況下,核定 不用去更正。不受影響的。
我是個體戶,前兩個季度是定期定額的9萬,第三季度是改查帳了,前兩個季度去前臺申報都是直接按我盤里面的數(shù)據(jù)3萬多來申報的,實際收入都是20多萬,可是第三季度我是按實申報的,有24多萬,現(xiàn)在的問題是那我的個體戶的經(jīng)營所得收入總額到底要按實70多萬申報,還是按增值稅的申報表的累計數(shù)35萬多來申報,都已申報,是不是需要更正申報
個體工商戶定期定額,每月定的5.2萬,第二季度前兩個月不超,第三個月開了7萬多,第三季度總的銷售額專票加普票不含稅收入超了15.6萬,交個稅經(jīng)營所得是按第三季度總的不含稅金額申報嗎?
老師,您好,我公司是個體戶的,每個月核定是10萬,已經(jīng)門前自動申報了。但是我在12月季度開票5萬,增值稅報表和經(jīng)營所得稅就已經(jīng)按核定報了,并交稅了,那么我現(xiàn)在還需要按照實際的開票金額來重更正申報嗎?
個體戶核定 每個月核定額10萬 在1季度3月的時候開了一張28萬多的發(fā)票 我是按照實際開具的發(fā)票去申報增值稅跟個人經(jīng)營所得嗎?還是按照48萬多來申報?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
你是說我第一,第二季度核定的增值稅就按照開票金額來申報,第三季度按時申報,對嗎?
是的,理解正確的,就是這個意思的
可是我核定申報的數(shù)據(jù)都是只有開票金額,因為我們是零售服裝的,大部分都是無票收入,所以我再報個體經(jīng)營所得的時候,是按實申報的,這樣的數(shù)據(jù)不是會對不上增值稅本年累計值30多萬,但是我的個體經(jīng)營所得收入是70多萬
什么意思,你這查賬的時候,是按開票和未開票一起作為你的收入處理的
我目前提交的申報表就是增值稅,第三季度按時申報,第一,第二季度我都是按照開票的數(shù)據(jù)來報,那經(jīng)營我也是按實際的70多萬申報,需要去更正嗎
不用的,你 之前是核定 ,沒必要去更改。
對的,我第三季度是按實際20多萬來申報的,因為我們開票的金額只每月兩三萬,
老師的意思是第三季度也只按開票的金額來申報嗎?
如果你要作業(yè)個積極的納稅 人,你就是如實申報。 如果你只是想適當 交點,就開票申報。不知道這樣講,你能不能明白意思
第三季度是改查賬征收的哦,如果只是按開票金額的話,那這數(shù)據(jù)是太少了,實際收入不只這么多,我們店租就兩萬多了
那你就如實申報,作一個積極 納稅 人就是了的
第三季度我們已經(jīng)是按照小規(guī)模30萬內(nèi)免稅的,我報了20多萬,真實的話都是30多萬的
我的個體經(jīng)營所得收入這是按增值稅的本年累計數(shù)30多萬來申報嗎?還是按實70多萬申報呢
哎,你之前報了就報了,你之前也是核定 的,你何必要去多此一舉要去更改呢 讓稅局覺得你虛報
我們都是做高端的服裝,所以營業(yè)額都很高,
不用去更改,不用懷疑,如果你要去更改, 可以說是自找麻煩,反倒讓稅局覺得你虛報,引起預警。
還沒有去更改,我就在想需要去更改嗎?
我的意思是不去更改。
就只是第三季度按時申報了
這樣的話個體經(jīng)營所得里的收入是按增值稅申報表里的本年累計數(shù)30多萬來申報嗎?還是按實70多萬申報呢
這個需要修改嗎
我是按著實際的70多萬申報的個體經(jīng)營所得申報里的收入額,增值稅申報表里的本年累計才35萬多
首先,如果說你是查賬征收的話,那么查賬征收期間,你這個增值稅和這個所得稅這里的收入才是需要一致的。核定征收,這里不一致是正常的。