您超過的核定的就按您超過的這個(gè)真實(shí)數(shù)據(jù)來填寫申報(bào)。
請(qǐng)問一下申報(bào)個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得該怎么填,我們是核定征收一個(gè)季度24萬,但是這個(gè)月開票80萬,我什么個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得是按照核定的申報(bào),還是實(shí)際開票金額,我們是千分之8個(gè)稅率
個(gè)體戶定期定額征收,核定是9萬一個(gè)季度,我這個(gè)季度開了23萬發(fā)票,在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得時(shí) ,是按照23萬填寫吧?老師,幫我解答,謝謝
我是個(gè)體工商戶的,一季度有開發(fā)票出去,核定的是45000元,一季度開了10萬左右的發(fā)票出去,但是經(jīng)營所得只報(bào)了核定的45000元,我現(xiàn)在按照一季度需要把一季度的補(bǔ)申報(bào)到第三季度,我用10萬減去45000元,只申報(bào)差額可以嗎?
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報(bào)時(shí),未達(dá)到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報(bào),這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問題,我是按照實(shí)際開票金額去申報(bào),還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)(場(chǎng)景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開出來了) 如果申報(bào)時(shí),按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開票收入,那次月1號(hào)開出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的
老師請(qǐng)問一下個(gè)體戶被核定了季度12萬元 實(shí)際開票超過12萬元 申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候是按照實(shí)際的數(shù)據(jù)申報(bào)還是按照核定的12萬申報(bào)呢?
母女都是法人給對(duì)方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
不是啊 我季度沒有超啊 我季度就開了28萬多 這28萬多是在3月開的 但我每月核定的是10萬 我申報(bào)時(shí)候是不是得10萬?10萬?28萬多來申報(bào)
核定的是指所得稅。增值稅是按你實(shí)際的開票金額填寫。 所得稅沒有超過核定就按核定數(shù)超過了按超過的數(shù)。
所得稅怎么算有沒有超過核定的
像我這個(gè)情況有超過了嗎?
一個(gè)月10萬三個(gè)月不就是30萬嗎?要小于30萬就沒超過大于30萬就是超過了。
你要是開28萬一個(gè)季度,那就是小于30萬。
那稅局這邊要求是1.2月沒開票也要加上10萬的額度,就是10+10+28萬多來申報(bào)經(jīng)營所得和增值稅,這又是咋回事的呢
你是有10萬沒開票的收入嗎?要是有也要加上。
增值稅這個(gè)收入是開票的,未開票的收入都要申報(bào)。
沒有不開票收入 只有開票收入 稅局的意思是我月核定額是10萬不管有沒有開票都要加上去
那對(duì)的這個(gè)那對(duì)的這個(gè)是對(duì)。就是一個(gè)月核定10萬,你沒開票這個(gè)月10萬有核定額也要加上。
要是沒超過就是10萬超過了就是會(huì)多是這個(gè)意思。稅務(wù)局說的沒錯(cuò)。
那增值稅不是按照我開票的來征收的嗎
真的很奇怪
那就說明你增值稅也是一個(gè)核定的10萬額。所以稅務(wù)局才會(huì)讓你這樣申報(bào)。