去稅務(wù)局申報的主表的本期發(fā)生額應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額、實際抵扣金額應(yīng)該填寫減免的2%的負數(shù)
老師您好,個體戶住宿服務(wù),開發(fā)票,第一季度申報,發(fā)現(xiàn)1月份有張專票開成3個點了,怎么辦
老師您好,小規(guī)模公司,第一季度開具專票一個點,有張開錯了,第二季度專票都是3個點了,然后現(xiàn)在申報,多出那張發(fā)票2%的稅,這樣咋申報
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個點普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個點的專票,這樣咋申報呢老師!
老師您好!請問小規(guī)模公司第3季度開了3個點專票776699.02開了免稅普票549372,季度增值稅申報表,表一和表三,具體怎么填寫,萬分感謝老師
我們是小規(guī)模企業(yè),第四季度開了69萬元的專票,69萬元包括開給了第一,第二,第三季度的發(fā)票,然后這三個季度都已經(jīng)分別更正申報了稅款,現(xiàn)在第四季度申報的時候是不是要把簽名三個季度已經(jīng)申報的合計29萬元扣除出來
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預扣預繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)啊?
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
可是增值稅減免稅申報明細表要選擇減免性質(zhì)代碼及名稱的,那要選哪一條啊,不選不給保存,然后小微企業(yè)那個減免現(xiàn)在選不到了
好選擇不了了,沒有這個減免性質(zhì)
這個月小規(guī)模納稅人減按1%這個沒有了,找不到了,咋辦
好,你去稅務(wù)局那邊申報的。
嗯好的!謝謝老師
不用客氣,工作愉快。