你好??梢缘陌凑?0%限額扣除的
第二題可以稅前扣除的銷售費(fèi)用為什么是c選項(xiàng),不應(yīng)該是5950+50)*15%嗎
15題為什么選擇D呢,偶然所得不是都不可以扣除嗎?
那是這個(gè)代扣就是贈(zèng)送客戶禮品的個(gè)稅,應(yīng)納稅所得額為什么要除以1-20%呢?這個(gè)不是應(yīng)該按偶然所得直接用所得乘以20%的稅率嗎?
老師,對(duì)于第三題,我是不是應(yīng)該這么理解。對(duì)于個(gè)人而言的公益性捐贈(zèng)支出。可以選擇綜合所得、分類所得、經(jīng)營所得扣除。而這三類所得都可以選擇是匯算和預(yù)繳時(shí)扣除。只有勞務(wù)報(bào)酬不能在預(yù)繳時(shí)扣除,其他綜合中的都能選擇預(yù)繳和匯算時(shí)扣除捐贈(zèng)支出?
師招待客人的住宿費(fèi)我想農(nóng)不勾選抵扣,那么選擇為什么不勾選的理由選擇什么呢,集體福利,個(gè)人消費(fèi)可以嗎,那么發(fā)票可以入賬招待費(fèi)所得稅前扣除可以的吧
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個(gè)月的工資,是六七月份的,八月份申報(bào)個(gè)人所得稅超過了五千,這個(gè)怎么申報(bào),這幾個(gè)員工是六月份入職的?
老師,一個(gè)項(xiàng)目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個(gè)項(xiàng)目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯(cuò)了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報(bào)增值稅時(shí),把普票都給填到專票里面了,需要更改申報(bào)表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開的9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運(yùn)輸9個(gè)點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請(qǐng)問我們又用不上黨員戶,開通對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個(gè)稅嗎
為什么呢?
這個(gè)個(gè)人所得稅法里面,款項(xiàng)按照30%限額內(nèi)扣除
老師這個(gè)題農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣多少呢?
農(nóng)產(chǎn)品是支付價(jià)格乘以抵扣稅率9%
那書上這個(gè)知識(shí)點(diǎn)怎么解釋呢?
哪個(gè)的,老師沒看到