借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
留底稅額太多了,專管員讓退稅,錢到賬了,分錄怎么做,留底稅額轉(zhuǎn)出這個分錄
之前有留底然后將留底進行退稅了,現(xiàn)在要退稅的留底轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
老師,沒抵扣完的進項現(xiàn)在可以留底嗎?留底了需要申請退稅做進項轉(zhuǎn)出嗎?這樣有什么風(fēng)險?
已經(jīng)認證的進項稅額,在系統(tǒng)里面行成留底!然后留底稅額退出來轉(zhuǎn)到公賬!這筆分錄怎么寫?
老師,固定資產(chǎn),留底稅額,有留底,稅局不讓退稅,要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
上個月我們結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是這樣的:借:應(yīng)交稅費_銷項稅額 應(yīng)交稅費_留底稅額 貸:應(yīng)交稅費_進項稅額 現(xiàn)在留底已經(jīng)退稅,那么現(xiàn)在我要怎么做這個分錄?
借銀行存款貸,應(yīng)交稅費留底稅款。
然后我將留底轉(zhuǎn)出怎么分錄?
他沒有余額,一個在借方,一個在貸方。
上個月我們結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是這樣的:借:應(yīng)交稅費_銷項稅額 應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費_期末留底稅額 貸:應(yīng)交稅費_進項稅額 現(xiàn)在留底已經(jīng)退稅,那么現(xiàn)在這樣做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_期末留底稅額 這樣可以嗎?
是的是的,是這么做的。