你好,退稅勾選的你是在幾月份勾選的。
老師你好,我7月份已經(jīng)勾選的完成,然后8月份誤操作未完成撤銷申請統(tǒng)計,沒有確認,然后7月份已經(jīng)勾選的發(fā)票變成未勾選得了,我想再次從新勾選,但是所屬起已經(jīng)變成8月份的了,如何回退到上衣所屬起,首頁也沒有回退稅款所屬期按鈕,謝謝啦
一般納稅人企業(yè)。開始說的開專票,進項我就勾選了,也統(tǒng)計了,但是沒有確認,后來又說是開普票,也就是不用認證進項了,我就趕緊撤銷統(tǒng)計了。既然已經(jīng)撤銷了,現(xiàn)在的問題是未勾選的沒得之前的那張發(fā)票,統(tǒng)計里也沒得勾選的那張發(fā)票。該怎么辦呢?
對方供應商上月開的一張發(fā)票我這月已經(jīng)勾選統(tǒng)計確認了,但是還沒有申報稅,這張發(fā)票已經(jīng)給對方退回了,請問我這邊應該怎么操作呢
老師,廣東的企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)登錄了發(fā)票平臺,進行了發(fā)票勾選,但是4月份沒有進項發(fā)票,所以統(tǒng)計后確認為0的,已輸入了勾選密碼了,現(xiàn)在首頁還是顯示未申報的,在發(fā)票平臺統(tǒng)計確認完后,我應該去哪里操作呢?現(xiàn)在要申報增值稅
退稅勾選,退稅勾選統(tǒng)計 統(tǒng)計查詢沒有 符合條件的記錄!要怎么操作?外貿企業(yè) 一般納稅人 認證發(fā)票 前面的發(fā)票退稅勾選和退稅確認勾選都已經(jīng)提交了,就差統(tǒng)計了!
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
勾選月份是 2022年7月 但是內銷顯示的是2022年6月
你好,你在七月份退稅勾選應該在八月份申報。
那我這個月不用申報是吧,我已經(jīng)把報關單解密導入上去了有個只能配單,進項沒有顯示出來都是空白的,老師我是第一次做,不知道 后面流程是什么 我是外貿企業(yè)
你好,對的是的,這個月不用申報增值稅 下一個月申報,然后再填寫出口退稅。
好的,填寫出口退稅流程可以告訴我下嗎?老師 只要在電子稅務局填寫就可以嗎?那種什么離線版本不用操作的是吧,完全沒有概念。之前也沒有接觸到過
退稅申報沒有流程的,每個地方不一樣,他用的出口系統(tǒng)都不一樣。
你可以看一下你們當?shù)赜玫氖悄囊粋€系統(tǒng),然后你去學堂的課程里面看一下
好的謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
我們銷項進項都是作廢了重新開的 進項是名稱不對和報關單上,銷項是匯率不對,應該按報關單時間來是4月的 上個月開成了5個月的,所以這個月沖減收入,重新開具了。這個和退稅有關系嗎?
之前沒有申請過退稅,如果沒有的話就沒有關系。
沒有申請過!
那就沒有關系的,還是和之前申報是一樣。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。