你好,解除你的主表還有附表五看一下。
老師請問,建筑兒一般納稅人,我們在申報增值稅月報,有預繳增值稅,已填入表四,主表不是應該自動帶出來的嗎?現(xiàn)在沒有出來,手輸也不行,是為什么呢?
老師我想問一下,我們公司是一般納稅人。上月有購銷合同。但是在申報印花稅的時候。應稅名稱里面沒有購銷合同這一項。而且點擊下拉選項也下拉不出來,是灰色的下拉不出來。
老師,一般納稅人,請問申報增值稅的時候,附表二的數(shù)據(jù)不是勾選認證了之后就會自動出現(xiàn)數(shù)據(jù)嗎?可是我的這個怎么沒有數(shù)據(jù)呢
老師,我本期交增值稅1000多,一般納稅人,怎么附加稅沒有帶數(shù)字出來呢,在申報的時候,沒有自動跳出來,而且還是灰色的
老師,我們是一般納稅人,今天在申報的時候,系統(tǒng)自動出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報,我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
截圖你的主表還有附表五看一下。
好的,老師你看看
附表五怎么不對,只有一個
應該最起碼得三行才對。
這是我申報好了,再截的圖,我現(xiàn)在更正在進去
去稅務局那邊修改的。
老師你再看看
好,這個是正確的,你有增量留底退稅抵扣了你的附加稅,你看下計稅依據(jù)里面。
沒有明白
你好,你的附加稅的計稅依據(jù)等于繳納的增值稅減去增量留底,這個能明白嗎?
上面那兩個留抵退稅額是哪來的,怎么算的數(shù)字,我上期也是交了稅的,沒有留抵另
你好,增量留底退稅看你上一個月申報 附表二里面有一個進項,轉(zhuǎn)出22行。
收到的進項大于銷項的那一部分給你退回來了,附加稅應該退回來,但是附加稅沒有給你退,從以后需要繳納的附加稅里面繼續(xù)抵扣。
那我這賬務有什么要改變的嗎,我應該怎么調(diào)整做賬呢
你好,你之前計提落紅沖計提的就可以的,附加稅紅沖了就行。
你看這是上期22行,沒有數(shù)字?
增量留抵退稅,什么時間退回來的?
4月份收到的,我現(xiàn)在的附加稅都是平的啊
你好,四月份收到的可以抵扣,您五月份六月份還有之后的直到抵扣完畢
比如退回來了100萬,你的增值稅每個月都是10萬的話,可以抵扣十個月。
意思是說,直到他抵扣完了,才會提醒我附加稅要交稅是不、那問題我退回的16966.17要計提附加嗎,然后五月后就不計提,直接在這里面扣是嗎
對的是的是這么做。