同學你好,你作廢普通發(fā)票的時候是需要把原發(fā)票收回的。
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤,退給對方,對方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個在賬務上怎么處理,報稅怎么處理
5月開的普票,7月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的票號不對應,7月開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,然后又開了一張一樣金額的正常發(fā)票?請問老師,我5月的這張錯的發(fā)票要從對方收回來嗎?還是就把7月開的這個紅字和新開的正常發(fā)票給對方留好了么?
想問下,對方單位給我們今年5月份開了一張紅字信息表,我這邊7月收到了開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)他們重復開了,我7月那張根據(jù)5月開的紅票就作廢掉了,這樣的話對方單位5月那張紅字信息表還能撤銷ma
老師對方5月份給我公司開的發(fā)票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認證進項稅額,9月份需要認證發(fā)票勾選時查沒有這張發(fā)票,對方把稅號打錯了,我讓對方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍字發(fā)票給我,我還用把開錯的那張發(fā)票給對方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
七月份開的紅字不需要給對方,你只要把你開正確的那張給客戶。
5月的發(fā)票現(xiàn)在雙方都做賬了
讓對方寫一個不能退還原票據(jù)的情況說明就可以了。
跨月了,作廢不了,所以開的紅字發(fā)票
如果沒做賬,必須要退還嗎?
沒有關系,對方如果已經(jīng)入賬的話,你讓他寫個情況說明,發(fā)票不能退回,然后你現(xiàn)在開的發(fā)票,你可以選擇給一張你開的負數(shù)發(fā)票給對方,再給一張正確的發(fā)票給對方,也可以直接把那張開正確的發(fā)票給對方貼在原先的憑證后面。
我方來錯的,喊對方寫情況說明感覺不好,就把7月開的紅字和正常的給對方可以嘛?
也可以的 沒什么大的問題
謝謝老師
?不客氣 祝您工作順利 如果老師的答復有幫助到您 麻煩結束該提問后給老師一個評價? ?下次有問題, 歡迎您再來會計學堂發(fā)起提問