借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本-5
老師你好 我21年12月做了一筆借主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交進項稅 貸應(yīng)付賬款 ,然后才注意到是普票 沒有進項稅的,跨年了怎么做調(diào)整呢
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款-暫估費用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,但是12月我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我該怎么做?
老師我在21年做了一筆分錄借主營業(yè)務(wù)成本12,貸應(yīng)付賬款12,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫錯了,當(dāng)時借:其他應(yīng)付款貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)該是:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款請問老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在去年12月份多做了一筆分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 公司是采用小企業(yè)會計準則,請問現(xiàn)在如何處理多做的這筆分錄,因為去年12月份實際沒有收到客戶開來發(fā)票做成本。
小規(guī)模買車的印花稅申報金額是含稅還是不含稅
老師,我這個公司的未分配利潤如下圖數(shù)據(jù)很大,該怎么操作?請教
小規(guī)模房產(chǎn)經(jīng)紀公司,客戶欠公司房租,通過打官司,從法院賬戶轉(zhuǎn)過來的款,這個款式怎么記賬怎么做憑證
老師請問一下計提城市維護費和教育附加稅,地方教育附加,我計提金額是怎么計提,交增值稅是4195.57,有個六稅減半,我應(yīng)該怎么做分錄
老師老板沒票,暫不想交稅,一般多做啥成本風(fēng)險小
老師 印花稅是按購銷合同金額,還是按銷售合同金額啊。
老師,請問這個是什么意思?我開票的金額是9萬8,
老師你好,我們公司很久以前投資了其他公司,打了投資款十多萬 投資的公司已經(jīng)注銷很久了,投資款沒有收回,我想把這筆掛的投資業(yè)務(wù)處理了,賬務(wù)怎么做,需要什么附件做支撐呢
老師您好,保險公司打進來的賠款,員工拿住院發(fā)票來報銷,住院這部分有發(fā)票,但是其中賠的傷殘補助和誤工費沒有票據(jù)的,請問報銷的時候,報銷單上怎么寫?
一般納稅人公司二手車固定資產(chǎn)賣給個人怎么處理?原值10000/已提折舊9500,凈值500元!賣價3500元,其中增稅402.65,怎么做賬
現(xiàn)在就是這筆錢不付了就要把它沖減了
你好,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
這樣做出來我們這個月的成本就是負數(shù)了,老板就是說不走成本科目可不可以走其他的科目
你是業(yè)務(wù)取消了嗎?還是實際有業(yè)務(wù)部支付?
因為是nei賬有實際業(yè)務(wù)但是這個錢就不付了
你好,那你應(yīng)該做到營業(yè)外收入里面的體現(xiàn),你們單位沒有支付的欠款。
你直接紅沖了的話,這個業(yè)務(wù)不就是取消。
反映不出你單位的實際業(yè)務(wù)來,這個按照你老板的來就可以的那種,沒有對錯,只是給你們建議借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本。
貸主營業(yè)務(wù)成本成本出了的利潤表成本也是負數(shù)哇
你好沒有關(guān)系的,可以的。
老板就是不想讓利潤表的成本是負數(shù)--
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
營業(yè)外收入和帶主營業(yè)務(wù)成本對利潤表的影響是一樣的嗎?
你好 是的 是一樣的