借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本-5
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款-暫估費用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,但是12月我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我該怎么做?
老師我在21年做了一筆分錄借主營業(yè)務(wù)成本12,貸應(yīng)付賬款12,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫錯了,當(dāng)時借:其他應(yīng)付款貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)該是:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款請問老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在去年12月份多做了一筆分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 公司是采用小企業(yè)會計準則,請問現(xiàn)在如何處理多做的這筆分錄,因為去年12月份實際沒有收到客戶開來發(fā)票做成本。
老師,我2017年有筆分錄做錯了,本來應(yīng)做借:主營業(yè)務(wù)成本-監(jiān)測費,貸銀行存款的。我做成了借:應(yīng)付賬款,貸銀行存款?,F(xiàn)應(yīng)付賬款的借方金額就多了。隔這么多年,現(xiàn)怎么更正?
老師,請問一下,快遞公司收到賠付客戶的賠付商品的專項發(fā)票,可以進行進項抵扣嗎?
公司汽車管理亂,加油7000元沒有小票,用對加油卡對賬單做附件可以嗎?
老師,我們有個供應(yīng)商是小規(guī)模,開的票通常是3%的專票,這次看到有一項是1%的維修服務(wù),還能這樣開票嗎
進項票有留底,想開銷項票的品名和進項不符,下個月相符的進項才有,可以先開票不
老師,員工的工傷賠償要交個稅嗎
老師,想問一下,我們是工業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,我們這個要交稅的話是,比如我們是銷貨100塊,進貨90塊,我們是用100塊來乘以那個1%的稅率,還是用那個100-90等于10塊來乘以那個稅率呢?
老師,請問一下養(yǎng)魚賣魚的公司,購進飼料入什么費用?還是成本?還是原材料材料采購什么的哦?
老師就是那你說的管理費用是管理費用下應(yīng)付職工薪酬下的福利費嗎?還是直接計入管理費用福利費?
有沒有老師經(jīng)手外匯的,收外幣有美元 港幣 我們要開設(shè)外幣賬戶嗎,匯率從哪看,結(jié)匯需要注意什么
工會經(jīng)費的錢是工會出的嗎?
現(xiàn)在就是這筆錢不付了就要把它沖減了
你好,借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
這樣做出來我們這個月的成本就是負數(shù)了,老板就是說不走成本科目可不可以走其他的科目
你是業(yè)務(wù)取消了嗎?還是實際有業(yè)務(wù)部支付?
因為是nei賬有實際業(yè)務(wù)但是這個錢就不付了
你好,那你應(yīng)該做到營業(yè)外收入里面的體現(xiàn),你們單位沒有支付的欠款。
你直接紅沖了的話,這個業(yè)務(wù)不就是取消。
反映不出你單位的實際業(yè)務(wù)來,這個按照你老板的來就可以的那種,沒有對錯,只是給你們建議借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本。
貸主營業(yè)務(wù)成本成本出了的利潤表成本也是負數(shù)哇
你好沒有關(guān)系的,可以的。
老板就是不想讓利潤表的成本是負數(shù)--
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
營業(yè)外收入和帶主營業(yè)務(wù)成本對利潤表的影響是一樣的嗎?
你好 是的 是一樣的