他們要配合呀,不然,你們沒法操作
老師 我們公司收到一張發(fā)票是對方開錯的,但是我邊已經(jīng)做了抵扣了,現(xiàn)在他們又重新開了一張正確的,我們購買方要怎么做呢
老師,銷售方11月份開具了一張發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了,金額開錯了,現(xiàn)在要怎么沖?
老師。銷售方給購買方開具了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有錯誤,已經(jīng)跨月了,購買方如果已經(jīng)抵扣怎么處理?沒有抵扣怎么處理?
紅沖了一張發(fā)票,選的銷售方申請,直接開了信息表開了一張紅字發(fā)票,但是過了幾天購買方那邊又說這張他們已經(jīng)抵扣了,他們抵扣了,我也紅沖了,這是咋回事,我怎么弄
老師 公司是一般納稅人 上月開了2張發(fā)票 購買方已抵扣一張,現(xiàn)在要沖回,購買方不告訴我們已經(jīng)抵扣了哪張 怎么沖
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
就是不配合 怎么辦
那就無解了哈。我就搞不明白,你們是合作方,怎么就搞成這樣?
我也是無解,客戶就是無賴 這邊說開票就轉(zhuǎn)錢,這么久都沒有轉(zhuǎn) 所以要沖回
你只有起訴他們了,不能簡單沖回了事。貨款糾紛和開票是2碼事。
是的 只能那樣
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)