?你好? ;? ?1 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入 ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ;? ? 2. 你這個(gè)應(yīng)該是開出去發(fā)票吧 ; 借主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入? ;? ? ?3.? ?支出 :借 管理費(fèi)用或者成本 - 暫估某費(fèi)用 貸銀行存款 ;? ?收到發(fā)票 紅沖前面分錄。? ?按實(shí)際做? ?:借管理費(fèi)用等 ;進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ?

1月交了水電費(fèi),計(jì)入了管理費(fèi)用,2月收到專用發(fā)票,這種情況怎么辦呢?
1、公司微信、支付寶收入到公戶,銀行第2天才會把錢轉(zhuǎn)到公戶,2、到賬的金額是扣除手續(xù)費(fèi)以后的金額,這兩種情況怎么做會計(jì)分錄
1.無票收入 2.收到發(fā)票 這兩種情況怎么入賬 還有支出兩種情況怎么入賬 1.無票支出 2收到發(fā)票
您好,支付給其他公司的和解費(fèi)怎么入賬呢?這種情況下款項(xiàng)付出去,需要收到發(fā)票才能入賬么?
低價(jià)購入商品,無票的,以后也不會收到票,請問這種情況怎么入賬?
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認(rèn)費(fèi)用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個(gè)問題出在哪里,個(gè)稅跟社保不在同一個(gè)方向,做不平賬了
因?yàn)槔习宀荒芗皶r(shí)提供電費(fèi)賬單,所以我做分?jǐn)偝杀疽埠茫€是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計(jì)入的。現(xiàn)在如果找到賬單了,這個(gè)該怎么去處理呢。我們是面點(diǎn)加工廠,電費(fèi)放制造費(fèi)用,攤進(jìn)產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報(bào)銷8000多的餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該做什么費(fèi)用合適呢,實(shí)際是抵費(fèi)用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報(bào)各種稅費(fèi)?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報(bào)銷呢?作什么費(fèi)用呢?實(shí)際上是員工抵費(fèi)用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時(shí),我們公司的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)應(yīng)該在哪個(gè)扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費(fèi)可以扣除嗎? 這兩個(gè)費(fèi)用能做開發(fā)費(fèi)用10%的計(jì)算基數(shù)和加計(jì)20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應(yīng)計(jì)算利潤,放每個(gè)車產(chǎn)生費(fèi)用成本的時(shí)候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認(rèn)時(shí)間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時(shí)間點(diǎn)是按23年確認(rèn)還是24年確認(rèn)呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設(shè)備租賃用的個(gè)體工商戶,可以么?

