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老師我這有家公司以前掛帳其他應(yīng)付款3000,現(xiàn)在我借了2萬給他,這個(gè)帳掛在那,憑證怎么寫

2022-07-05 13:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-05 13:46

借其他應(yīng)付款2萬,貸銀行存款,對(duì)方欠了你17000。

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借其他應(yīng)付款2萬,貸銀行存款,對(duì)方欠了你17000。
2022-07-05
可以的,可以這么做的。
2021-11-09
你好,是之前掛賬的明細(xì)科目錯(cuò)誤了嗎??
2022-08-26
之前公戶出的嗎 看下能補(bǔ)進(jìn)去吧
2023-08-05
首先你要看一下你這個(gè)其他應(yīng)收款他的這個(gè)來源在哪里,完了之后如果說你是營收的話,你一定是要收到才能夠平賬,如果說按照你這樣講的話,銷售部這邊其他應(yīng)付款,公司這邊其他應(yīng)收款,那么你在編制合并抵消分錄的時(shí)候,就說合并報(bào)表的時(shí)候這個(gè)就沒有了呀。
2021-01-23
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