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老師,我們公司是做機(jī)械的,金碟兩個(gè)帳套,生產(chǎn)是一個(gè)帳套,銷售一個(gè)帳套,公司用銷售部的名義在生產(chǎn)那邊采購(gòu),在銷售這邊用其他應(yīng)付款做帳,這筆賬是一直掛在那沒(méi)做什么處理,導(dǎo)致20年結(jié)帳幾百萬(wàn)的年初掛在那邊,我應(yīng)該怎樣沖平?還有一個(gè)平時(shí)采購(gòu)配件時(shí)生產(chǎn)部的款就掛在其他應(yīng)收款,正常就是直接算生產(chǎn)成本那邊吧,但因公司一直這樣掛帳,導(dǎo)致其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款累計(jì)數(shù)好大,現(xiàn)在我不知道如何把這些帳做平

2021-01-23 08:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-23 08:30

首先你要看一下你這個(gè)其他應(yīng)收款他的這個(gè)來(lái)源在哪里,完了之后如果說(shuō)你是營(yíng)收的話,你一定是要收到才能夠平賬,如果說(shuō)按照你這樣講的話,銷售部這邊其他應(yīng)付款,公司這邊其他應(yīng)收款,那么你在編制合并抵消分錄的時(shí)候,就說(shuō)合并報(bào)表的時(shí)候這個(gè)就沒(méi)有了呀。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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