計(jì)入銷售費(fèi)用,或者向客戶索要,計(jì)入其他應(yīng)收款

做經(jīng)營(yíng)分析表,1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬元,1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬元,變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請(qǐng)緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說運(yùn)費(fèi)本來就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷單上,復(fù)核簽字是在會(huì)計(jì)簽字后還是之前,哪個(gè)環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個(gè)第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?


之前被窩記到管理費(fèi)用 辦公費(fèi)了 現(xiàn)在怎么更正
要怎么更正
哈哈,不用管它,只要是計(jì)入期間費(fèi)用都行
但是這個(gè)會(huì)影響所得稅把 而且我們公司名下沒有車
是的,會(huì)影響所得稅,那么就就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,
不懂 可以給一下分錄嗎 我這樣改行不行 借 銷售費(fèi)用 貸 管理費(fèi)用 紅字
嗯嗯,可以的,就那樣做的