你好,自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于招待客戶 借:管理費用—業(yè)務招待費?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
老師,企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品以樣品形式贈送客戶,分錄怎么做啊?
請問老師 自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于招待客戶 分錄怎么做呢
老師,外購產(chǎn)品送客戶做招待費視同銷售,這個分錄怎么做,
拿自己生產(chǎn)的貨物 做推廣招待用 和拿自己生產(chǎn)的貨物給員工做福利 非配股利 分錄怎么做
老師,食品生產(chǎn)企業(yè),用自己生產(chǎn)的產(chǎn)品招待客戶,這不得招待費用要扣掉,核算收入是用計入收入中在扣除嗎,還是直接就是費用不用計入收入
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
我購買的庫存商品用于招待客戶的分錄呢
你好,也是一樣處理啊?
好的 謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
老師 我去年做的時候沒有做管理費用 直接掛的應收款 我這個要怎么改呢
你好,是這個分錄遺漏的意思??
嗯嗯 沒有入管理費用
你好,需要補做入賬處理 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用 貸:應收款
好的 謝謝老師
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