同學你好 可以提交就可以了
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報個稅,這部分員工的工資,工傷費用,個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務費專用發(fā)票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
問下老師,人力資源開發(fā)票40多萬,備注欄差額部分也是40多萬,這個小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠季度30萬免稅政策還能享受嗎?
老師,小規(guī)模人力資源公司,開的有差額征稅發(fā)票,1%稅率和3%稅率發(fā)票這個報表怎么填?
我們是人力資源公司,如果我們以后想開差額征稅發(fā)票,那么36個月不可以變更,不可以再開6%的發(fā)票啦,我想問比如以前我們開過人力資源服務*外包工服務 ,人力資源服務*人工工資 ,人力資源服務*代理費 ,人力資源服務*太空包 人力資源服務*用工補貼 開過這么多明細,如果下次我們把人力資源服務*人工工資這個開差額征稅,那么其他所有的明細以后再開的時候也必須開差額征稅嗎?還是其他幾個明細可以繼續(xù)開6%的發(fā)票可以抵扣進項呢
老師,你好!我公司是小規(guī)模的包裝加工企業(yè),找人力資源服務公司的派來的人加工包裝,每月打款打款給人力資源公司。工資他們自己發(fā)放。這是我公司收到對方開的發(fā)票,開票名稱寫的是人力資源服務費-代發(fā)工資。為什么不是勞務費,或者是服務費。這個有什么影響???還有差額征稅,
請問銷售藥品給某某學校醫(yī)務室,開的銷售單名稱是A學校醫(yī)務室,但是對方要求發(fā)票抬頭開A學校,這樣開發(fā)票合法嗎?會有稅務風險嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務局看到,一張電子稅務局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,主播有自己的個體戶,會開票給公司,主播需要開個體戶的對公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會計師事務所審計期間是2022年1月到2025年2月,是一個經(jīng)責審計,他們查出了很多問題,我們所的審計期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進場,我們只需要對上一任會計師事務所查出的問題進行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計單位上級匯報?
生產(chǎn)設備已安裝完畢達到使用狀態(tài),但是未投入使用,請問折舊放到制造費用-折舊費?是否合理?怎么處理會比較好?
今年通過初級考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個31200不應該是銷項嗎?這什么放在進項里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價78萬,花200萬抵原值是多少?