你好,是把錢退給你們了嗎?
會計學(xué)堂,老師現(xiàn)在增值稅留底退稅不是A或者b級那給退稅嗎?就5000元不想退留著以后抵扣還不讓非讓退了,那這個退的錢應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
一般納稅人的 有留抵稅金,國稅退回來了,收到這筆退回來的稅金如何 做會計分錄 ,要交企業(yè)所得稅嘛
企業(yè)之前留抵稅少算了3000元,這次留抵退稅把這三千退回來了,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師,我想問下之前年銷售,本年度做了銷售退回,增值稅退了,附加稅沒有退,附加稅留抵,怎么做會計分錄,小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整科目。
企業(yè)所得稅匯算清繳不退費 做留抵 怎么寫分錄 這次計提是按留抵之后的計提還是按實際的計提
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
把錢退了,之前資產(chǎn)負債表上做的留抵稅是一千多,少做了三千,這次申報把沒做上去的三千也退了回來。請問老師,會計分錄怎么做
您好,對應(yīng)的發(fā)票你沒有入賬嗎?按產(chǎn)生留抵退稅的發(fā)票補做憑證
入帳了,當(dāng)時算錯了。現(xiàn)在把憑證補上,沖銷掉就可以嗎
你好!是的,不跨年的話可以這樣處理,原分錄紅字沖回再做正確的