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企業(yè)之前留抵稅少算了3000元,這次留抵退稅把這三千退回來了,會計分錄應(yīng)該怎么做

2022-07-03 19:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-03 19:53

你好,是把錢退給你們了嗎?

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快賬用戶8869 追問 2022-07-03 20:02

把錢退了,之前資產(chǎn)負債表上做的留抵稅是一千多,少做了三千,這次申報把沒做上去的三千也退了回來。請問老師,會計分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-07-03 20:04

您好,對應(yīng)的發(fā)票你沒有入賬嗎?按產(chǎn)生留抵退稅的發(fā)票補做憑證

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快賬用戶8869 追問 2022-07-03 20:06

入帳了,當(dāng)時算錯了。現(xiàn)在把憑證補上,沖銷掉就可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-03 20:34

你好!是的,不跨年的話可以這樣處理,原分錄紅字沖回再做正確的

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你好,是把錢退給你們了嗎?
2022-07-03
借:銀行存款4000 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出4000
2022-05-06
你好 這個留抵,就不需要賬務(wù)處理了 在后續(xù)的A106000表里面體現(xiàn)的
2023-04-11
借銀行存款、貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024-07-25
?你好;? ? ? ?收到留底進項稅退稅; 你做分錄沒有? ?
2022-07-13
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