您好,信用等級(jí)必須為A和B,否則不退。你好,一般是自愿申請(qǐng),確實(shí)也有強(qiáng)制的,會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
會(huì)計(jì)學(xué)堂,老師現(xiàn)在增值稅留底退稅不是A或者b級(jí)那給退稅嗎?就5000元不想退留著以后抵扣還不讓非讓退了,那這個(gè)退的錢(qián)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師?1.老師,我們是一般人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅,然后稅局一直打電話(huà)說(shuō)讓我們退,后面推了,本來(lái)就不能退的。我們又退回去了把錢(qián)。 2.然后現(xiàn)在做賬要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)具體要怎么操作,是要把以前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出,還是說(shuō)只轉(zhuǎn)出期末留抵的那部分進(jìn)項(xiàng)
老師,這表增值稅一般納稅人主表: 32行 期末未繳額(多繳為負(fù)數(shù))-106268.19(負(fù)數(shù)),我該怎么做讓退給企業(yè),是上任會(huì)計(jì)從2月開(kāi)始負(fù)數(shù)到現(xiàn)在(一直累計(jì)下來(lái)得數(shù)),看了留抵沒(méi)多少幾干元,這負(fù)數(shù)是不是后面他紅沖需退的稅嗎?紅沖后退稅怎么辦弄
老師你好,我想問(wèn)一下,我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退,要檢查出口備案后才給退,這個(gè)時(shí)間估計(jì)有點(diǎn)久,我這個(gè)月也有出口要申報(bào),那么申報(bào)2月份所屬期增值稅,期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額,是不是我1月份申報(bào)的出口退稅,在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢?1月份的出口退稅沒(méi)有退下來(lái),這個(gè)月應(yīng)該申報(bào)出口退稅的話(huà),留抵稅就很大?有沒(méi)有更加合理的建議?
#提問(wèn)#老師,我1月份做賬時(shí)收到出口退稅75840.15元,應(yīng)該怎么做賬除了涉及收款分錄還需要哪些分錄?因?yàn)槲覀児救ツ?月份剛開(kāi)始出口的,11月份申報(bào)了一次,12月份申報(bào)了一次,8到12月份出口的累計(jì)應(yīng)退稅116168.09元,前期累計(jì)認(rèn)證了118318.1元,都記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額借方科目118318.1元,問(wèn)題1:現(xiàn)在只收到部分退稅額是稅源科反饋的75840.15元,需要怎么做分錄?問(wèn)題2:留底稅額應(yīng)該沖減吧,8到12月份的應(yīng)做個(gè)總的確認(rèn)出口退稅額吧,剩余未退回的40327.94元說(shuō)是和下次申報(bào)的一起退回,我們公司增值稅征稅率13%,出口退稅率也是13%,應(yīng)該不會(huì)有免抵稅額是嗎?麻煩老師給寫(xiě)下具體做賬分錄吧,和流程吧。問(wèn)題3:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)這個(gè)科目能涉及嗎?
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒(méi)有支付,但是對(duì)方給我開(kāi)具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開(kāi),兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄啊?
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?