同學,你好 借:銀行存款 貸:應收賬款
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
小規(guī)模納稅人,前期沒做銀行賬,應收賬款全做的現(xiàn)金,現(xiàn)在供貨單位轉(zhuǎn)過來的錢咋做會計分錄?望老師指點一下好嗎?
老師好!請問前任會計2020年有買入一批原材料,(1)公司對公賬號已轉(zhuǎn)貨款給供應商,分錄為:借預付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計做錯分錄了,實際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理
老師好!請問前任會計2020年有買入一批原材料,(1)公司對公賬號已轉(zhuǎn)貨款給供應商,分錄為:借預付賬款,貸銀行存款 (2)收到供應商的貨及發(fā)票,分錄為:借原材料,貸現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計做錯分錄了,實際上沒有現(xiàn)金多付一次 請問現(xiàn)在要如何處理
老師我想問一下,之前交房租給了一千塊押金,做的會計分錄是 借:其他應收款-個人往來 1000 貸:銀行存款 1000 現(xiàn)在這筆錢收不回來了,應該怎么寫分錄做賬
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
前面開票時都已經(jīng)掛庫存現(xiàn)金后面啦!
如果這樣不等于收到兩次款項了嗎?
同學,你好 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
謝謝老師!
不客氣,滿意請5星好評,謝謝