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老師您好,6月份開了增值稅專票,稅額8000多,但是實際只繳納了4000多,因為有留抵退稅剩余的金額,怎么做分錄?

2022-07-03 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-03 15:17

你好 這個差額你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以的

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快賬用戶9949 追問 2022-07-03 15:18

但是差額也是我之前的進項啊,只不過是上次退稅的時候沒有退給我

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齊紅老師 解答 2022-07-03 15:21

你這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶9949 追問 2022-07-03 15:26

沒太懂老師,能給我寫個全的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-03 15:30

這個就是完整的分錄啊

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你好 這個差額你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以的
2022-07-03
你好,當(dāng)時你的劉迪在哪個科目里面的?
2022-07-03
收到退的 5 月預(yù)繳增值稅:借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 收到退的 5 月預(yù)繳附加稅(如城建稅、教育費附加等):借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交城建稅(或教育費附加等)同時沖減原計提分錄:借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交城建稅(或教育費附加等)貸:稅金及附加
2025-09-29
您好,把帳上做錯的紅沖
2020-08-10
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