你好。你可以用保本點(diǎn)銷售預(yù)測(cè)方法。將上半年虧損數(shù),加上下半年的所有固定開(kāi)銷(成本和費(fèi)用),作為分子。將銷售單價(jià)(不含稅)—產(chǎn)品成本—銷售提成(以及其他的跟隨銷售量變化需支出的單位金額),作為分母。上下相除,得出的數(shù)就是全年盈虧平衡銷售量點(diǎn)。只要下半年達(dá)到這個(gè)量,基本可以保證不虧,超過(guò)的話,就能盈利。
因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬,這個(gè)月的銷售收入是4萬(wàn),然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多,原材料是2萬(wàn)多,具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面,那么就沒(méi)有本年利潤(rùn)了,本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么,要是錯(cuò)了能不能說(shuō)明一下應(yīng)該怎么寫(xiě),然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了,利潤(rùn)是否無(wú)法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤(rùn),但是我下半年沒(méi)有利潤(rùn),利潤(rùn)是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個(gè)賬, 我問(wèn)的問(wèn)題請(qǐng)老師一一說(shuō)明
老師,我月末想要把賬做成不虧損,有點(diǎn)贏利,但那些費(fèi)用確實(shí)發(fā)生過(guò),也通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去了,所以我現(xiàn)在想我的招待費(fèi)多了十多萬(wàn),想做個(gè)調(diào)整,然后今年就不會(huì)虧損了,但我要怎么做分錄,本來(lái)想借末分配利潤(rùn)貸銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)來(lái)減少,但發(fā)現(xiàn)這個(gè)分錄不尋,費(fèi)用減少,末分配利潤(rùn)不應(yīng)該增加嗎,這個(gè)分錄還減少了,老師,這個(gè)分錄應(yīng)怎么做
公司上半年是虧損,老板說(shuō)要做個(gè)今年利潤(rùn)預(yù)測(cè),說(shuō)今年要做到盈利,還要做多少銷售目標(biāo)給銷售部門(mén),應(yīng)該怎么做預(yù)測(cè),有相應(yīng)的表格嗎
老師,我司誰(shuí)今年第三季度新辦公司。目前9月份做出來(lái)的利潤(rùn)表有盈利30萬(wàn)。由于部分?jǐn)?shù)據(jù)是暫估成本的,在第四季度取得發(fā)票肯定有調(diào)整。而且預(yù)測(cè)第四季度會(huì)虧損。那第三季度所得稅申報(bào)時(shí),需要按目前的報(bào)表繳納所得稅?這樣明年肯定需要申請(qǐng)退回多繳。怎樣操作會(huì)好一點(diǎn)呢?
說(shuō)調(diào)整今年10月份的利潤(rùn)表,給擔(dān)保公司,要融資,這個(gè)企業(yè)掛靠國(guó)企刷流水的的 ,做大宗商品 ,之前老板母公司給子公司做擔(dān)保的,子公司被告賬戶被查封了,現(xiàn)在找來(lái)?yè)?dān)保公司 要我調(diào)利潤(rùn)表481W做進(jìn)利潤(rùn) ,這個(gè)481都是預(yù)付賬款+其他應(yīng)付款的幾個(gè)制定明細(xì)科目,說(shuō)是還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,可以確認(rèn)收入,我今年8月底來(lái)的,之前也不知道是否真的開(kāi)了發(fā)票,我也信不著公司,公司掛靠國(guó)企平臺(tái)2年都是虧損的,我覺(jué)得要是我調(diào)表了,就是做假萬(wàn)一被查我是不是付形式責(zé)任,坐牢的 。請(qǐng)老師明示
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?