你好 需要啊,你是6月份才紅沖的
老師,我這個(gè)月開了100萬的發(fā)票,這些發(fā)票的稅款在3月份的時(shí)候已經(jīng)全部交完了,我們是先交稅再開發(fā)票,但是這個(gè)月還需要交未開票收入5萬的稅款,老師,我的增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢
5月份開了一個(gè)發(fā)票,6月份沖紅后開了藍(lán)字發(fā)票,在我5月份的發(fā)票上我寫了作廢兩個(gè)字,發(fā)票還可以入賬嗎?
老師 4月份開了100萬的票 5月份交了稅款 6月份開了100萬的紅字發(fā)票 但是稅費(fèi)不退 進(jìn)入了留抵稅 這個(gè)分類怎么做
老師,請問我上個(gè)季度2月份在稅局代開了10000元的專票,3月份又代開了10萬元專票,一萬元的專票當(dāng)月作廢了,10萬的5月份沖紅作廢,稅局叫我修改上個(gè)季度增值稅申報(bào)表,我應(yīng)該怎么填?
老師,請問我4月份開了100萬元的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,對方單位款沒到,現(xiàn)在要我把這張發(fā)票作廢,發(fā)票能作廢嗎?如果作廢增值稅我已經(jīng)交了,這個(gè)稅款能退嗎
個(gè)體工商戶需要申報(bào)工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個(gè)長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財(cái)務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實(shí)際沒有達(dá)到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個(gè)發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時(shí)候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請問提供哪些文件
申報(bào)員工個(gè)稅的時(shí)候,哪個(gè)任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報(bào)工資,干了一個(gè)月的話,要發(fā)8000,我申報(bào)的時(shí)候可以選前一個(gè)月嗎?這樣在累計(jì)扣除的時(shí)候能累計(jì)扣除一萬嗎?
有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票項(xiàng)目名稱備注錯(cuò)了 ,不符合那個(gè)項(xiàng)目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號確認(rèn)房租、那27號的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
謝謝老師
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