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老師,我這個(gè)月開了100萬的發(fā)票,這些發(fā)票的稅款在3月份的時(shí)候已經(jīng)全部交完了,我們是先交稅再開發(fā)票,但是這個(gè)月還需要交未開票收入5萬的稅款,老師,我的增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢

2020-08-15 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-15 16:07

你好 本月負(fù)數(shù)申報(bào)未開票收入-100%2B5=-95萬

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快賬用戶2093 追問 2020-08-15 16:12

負(fù)數(shù)了以后怎么繳納5萬元呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-15 16:26

之前負(fù)數(shù)申報(bào)100萬 現(xiàn)在負(fù)數(shù)申報(bào)95萬 相當(dāng)于已經(jīng)申報(bào)了這個(gè)5萬的未開票

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你好 本月負(fù)數(shù)申報(bào)未開票收入-100%2B5=-95萬
2020-08-15
你好,五月份就直接零申報(bào)就可以。
2024-06-12
你好,1.向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,跨月開紅字發(fā)票,開紅字后,按照1個(gè)點(diǎn)開票, 2.之前按5個(gè)點(diǎn)交了稅,多交的稅金可以申請退稅,申請退稅流程咨詢稅局具體辦理就可以! 3.如果10月開的發(fā)票小于負(fù)數(shù),申報(bào)不了就去大廳人工申報(bào)!具體為大廳為準(zhǔn)。
2021-10-08
對的,是的,不管有沒有發(fā)票的,都需要做應(yīng)交稅費(fèi), 你在這個(gè)月修改就行,之前的不要調(diào)整了, 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2023-06-28
同學(xué),你好 再做個(gè)無票收入50萬,增值稅就為了0,等到后期開票的時(shí)候再把無票收入沖掉
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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