久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好 我想問下有筆費用分5月和6月分開付了 但是發(fā)票金額全開在了5月 那這個怎么記賬呢

2022-07-02 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-02 15:44

你好,借管理費用,這個是五月份的 預付賬款,六月份的 貸銀行存款

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,借管理費用,這個是五月份的 預付賬款,六月份的 貸銀行存款
2022-07-02
你好,六月份你做了暫估嗎
2022-07-02
借,預付賬款 貸,銀行存款26000 借,預付賬款 貸,銀行存款17000 借,在建工程等45000 貸。預付賬款45000
2022-07-10
同學你好 預付時 借,預付賬款3 貸,銀行存款3 再付余款取得發(fā)票 借,管理費用等 貸,銀行存款3 貸,預付賬款3
2021-08-07
手續(xù)費的 專票普票的
2025-06-30
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×