同學(xué)你好 預(yù)付時 借,預(yù)付賬款3 貸,銀行存款3 再付余款取得發(fā)票 借,管理費用等 貸,銀行存款3 貸,預(yù)付賬款3
現(xiàn)在我們公司是一般納稅人,有個項目已經(jīng)支付了已經(jīng)攤銷12個月的項目款5萬元,現(xiàn)在支付剩下的6個月3萬元,收到專票,要怎么做會計分錄?
您好老師,我們公司有一筆服務(wù)費6萬元,5月19日預(yù)付了3萬元,7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個怎么分錄
老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對方打給我們公司的進口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務(wù)費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
請問老師,2月10日開了一張2萬的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,這筆費用3月5日才支付,請問怎么記帳呢?分錄怎么做呢?(我們是購買方)
老師,我們上個月有個成本票3萬元 ,收到專票了 付了3萬 且做了進賬抵扣,這個月開了紅字信息表給對方了 對方把錢退我們了 這個月這筆我們怎么做進項稅轉(zhuǎn)出分錄
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師財務(wù)軟件進入哪個科目
同學(xué)你好,老師財務(wù)軟件進入哪個科目——計入無形資產(chǎn);
公司資質(zhì)代辦費,服務(wù)費能不能進入無形資產(chǎn)
同學(xué)你好,公司資質(zhì)代辦費,服務(wù)費能不能進入無形資產(chǎn)——可以;
哪個科目正確的老師,我管理費用進入好嗎還是無形資產(chǎn)科目進入好
同學(xué)你好,如果超過5000,是計入無形資產(chǎn);沒有超過5000,可以直接計入費用;
謝謝老師,辛苦了
老師去年做賬的時候進入管理費用的話怎么修改,今年我肯定進入無形資產(chǎn),去年的怎么辦
同學(xué)你好, 借,無形資產(chǎn) 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤
謝謝老師
不客氣 的,祝您學(xué)習(xí)愉快;