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您好老師,我們公司有一筆服務(wù)費6萬元,5月19日預(yù)付了3萬元,7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個怎么分錄

2021-08-07 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-07 14:14

同學(xué)你好 預(yù)付時 借,預(yù)付賬款3 貸,銀行存款3 再付余款取得發(fā)票 借,管理費用等 貸,銀行存款3 貸,預(yù)付賬款3

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快賬用戶7233 追問 2021-08-07 14:16

老師財務(wù)軟件進入哪個科目

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齊紅老師 解答 2021-08-07 14:20

同學(xué)你好,老師財務(wù)軟件進入哪個科目——計入無形資產(chǎn);

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快賬用戶7233 追問 2021-08-07 14:22

公司資質(zhì)代辦費,服務(wù)費能不能進入無形資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2021-08-07 14:22

同學(xué)你好,公司資質(zhì)代辦費,服務(wù)費能不能進入無形資產(chǎn)——可以;

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快賬用戶7233 追問 2021-08-07 14:25

哪個科目正確的老師,我管理費用進入好嗎還是無形資產(chǎn)科目進入好

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齊紅老師 解答 2021-08-07 14:32

同學(xué)你好,如果超過5000,是計入無形資產(chǎn);沒有超過5000,可以直接計入費用;

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快賬用戶7233 追問 2021-08-07 14:33

謝謝老師,辛苦了

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快賬用戶7233 追問 2021-08-07 14:35

老師去年做賬的時候進入管理費用的話怎么修改,今年我肯定進入無形資產(chǎn),去年的怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-08-07 14:36

同學(xué)你好, 借,無形資產(chǎn) 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤

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快賬用戶7233 追問 2021-08-07 14:38

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-07 14:38

不客氣 的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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同學(xué)你好 預(yù)付時 借,預(yù)付賬款3 貸,銀行存款3 再付余款取得發(fā)票 借,管理費用等 貸,銀行存款3 貸,預(yù)付賬款3
2021-08-07
你好,沒問題,這個可以讓對方重新開
2021-12-09
同學(xué),你好 從外面招聘了5個員工工資5萬元 這個就是你們成本
2024-05-10
你好 11月份 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 12月份 借預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2022-01-10
借成本費用 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2023-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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