借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師,我們公司委托中介代為申請CMMI證書,費(fèi)用15萬,其中7萬元在7月支付,并開具相應(yīng)的專用發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容為信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),請問這個怎么做分錄呢?
您好老師,我們公司有一筆服務(wù)費(fèi)6萬元,5月19日預(yù)付了3萬元,7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個怎么分錄
請教一下: 購買銀行的理財產(chǎn)品,類似支付寶的貨幣基金,隨取隨用,這種會計分錄要怎么做呢,什么時候把利息計算做收益呢 舉例: (1)2021年9月10日 用銀行存款 30萬,購買理財產(chǎn)品(類似支付寶的貨幣資金) (2)2021年 9月25日 贖回之前購買的理財5萬元,用于日常支出 (3)2021年10月15日贖回,之前購買的理財10萬元,用于日常支付 (4)2021年10月25日 再次用銀行存款買入理財產(chǎn)品20萬 請問題: 1、日常的會計分錄如何做? 2、理財?shù)耐顿Y收益什么時候入賬,如果一直不賣出,是不是不做收入??
請問老師,2月10日開了一張2萬的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,這筆費(fèi)用3月5日才支付,請問怎么記帳呢?分錄怎么做呢?(我們是購買方)
老師你好,請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費(fèi)給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發(fā)票,我們在去年12月份做了暫估費(fèi)用2萬。借:管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬,貸:銀行收款2萬,現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費(fèi),請問一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調(diào)整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
2.10入賬分錄 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 3.10入賬分錄 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 是這樣分開做的不? 是不同月份發(fā)生的業(yè)務(wù)記帳在不同的月份里不?
老對的,沒錯的,就是這么做的。