您好,您是企業(yè)財(cái)務(wù)還是第三方?
我想咨詢一下,一個(gè)公司剛招我進(jìn)去但是沒(méi)有辦理交接手續(xù)。而且上個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)走了3.4個(gè)月了,賬一直由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個(gè)月沒(méi)做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個(gè)辦證的教育機(jī)構(gòu),只有預(yù)收賬款,沒(méi)有應(yīng)收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個(gè)公司,一個(gè)公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過(guò)審批,可以開(kāi)發(fā)票了。但是好幾個(gè)月的納稅申報(bào),幾百萬(wàn)收入,就報(bào)了一兩萬(wàn),到現(xiàn)在要一次性補(bǔ)全以前的收入去交稅,可能嗎
老師您好,公司2019年9月成立,2020.4月稅務(wù)備案,領(lǐng)導(dǎo)找了個(gè)會(huì)計(jì)代賬,只做稅務(wù)申報(bào)有數(shù)據(jù),沒(méi)有賬本,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司之前的會(huì)計(jì)2019年發(fā)生的所有收入支出都沒(méi)記賬,0申報(bào),2020年的收入支出往來(lái),只列了一部分,資產(chǎn)負(fù)債表與損益表上的數(shù)據(jù)與實(shí)際都不符,像這種情況,老師,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù),與實(shí)際一致
老師,我目前碰到有一家公司賬務(wù)很亂,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,而且這種情況已經(jīng)持續(xù)好幾年了,我可以怎么調(diào)整
公司內(nèi)賬比較亂,比如去年一年公司沒(méi)有交過(guò)稅,之前的會(huì)計(jì)做的賬里顯示還需要交六七萬(wàn)的增值稅,工資也是掛了幾十萬(wàn)的工資未發(fā),這兩個(gè)我目前是已經(jīng)調(diào)整過(guò)來(lái)了。還有公司一共幾十家往來(lái)掛賬幾乎每個(gè)余額都是不對(duì)的,其他應(yīng)收款和應(yīng)付款也是掛的很奇怪,這種情況只能每個(gè)科目都去核對(duì)然后調(diào)賬嗎?能不能直接按照正確的余額調(diào)整過(guò)來(lái)?或者這套賬可以放棄嗎?能不能從2023年1月份開(kāi)始新做一套賬
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì),今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會(huì)計(jì)報(bào)表是平衡的,收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額,而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152,這個(gè)數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請(qǐng)問(wèn)什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬上,叫什么差異調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)一下下載申報(bào)個(gè)稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號(hào)出臺(tái)一個(gè)新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為平臺(tái)內(nèi)從業(yè)人員辦理預(yù)扣時(shí)可以扣除減除費(fèi)用是嗎?這個(gè)平臺(tái)企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師,咨詢一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個(gè)發(fā)票沒(méi)有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個(gè)的話,我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢(qián),100 多塊錢(qián)。
我們公司貨發(fā)出去了沒(méi)有開(kāi)發(fā)需要怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時(shí)工發(fā)放工資怎樣操作?
您好老師,劃圈的是什么意思
老師,麻煩問(wèn)一下,2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝 老師,請(qǐng)問(wèn)可以影響2025年的利潤(rùn)表嗎?
你好~我想咨詢下,復(fù)印的白條子,可以入賬嗎?就是平時(shí)售賣(mài)一些開(kāi)不出來(lái)發(fā)票的商品進(jìn)貨,我這邊是個(gè)小型超市。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比,平臺(tái)收入到賬延遲,每月都對(duì)不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來(lái),等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢(qián)代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫(xiě)4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫(xiě)5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
企業(yè)財(cái)務(wù),我不想追索以前的了,所以我想年初數(shù)直接手動(dòng)改,這樣起碼保證年初是對(duì)的,現(xiàn)在是6月份,再?gòu)慕衲觊_(kāi)始一個(gè)月,一個(gè)月稽查?
您好,那您最好請(qǐng)第三方完成賬務(wù)梳理,否則說(shuō)不清楚
老板都知道的
老板都知道亂,所以叫我?guī)兔ψ龊盟?
老師,我實(shí)際這期只要納稅168113.19,為什么申報(bào)表看上去欠款這么多呢?
您好,圖片是可以看第34行