你的意思就是說你沒有申報(bào),它自動(dòng)先扣了錢嗎。
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,人家給了個(gè)稅密碼,是不是從次月開始,每個(gè)月15號(hào)之前都要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào),首先是通過納稅號(hào)跟個(gè)稅密碼登錄電子稅務(wù)局后,添加上員工信息對(duì)嗎,這個(gè)一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個(gè)法人的信息可以嗎,然后呢,在進(jìn)行申報(bào)?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動(dòng)算稅,通過企業(yè)賬戶進(jìn)行扣費(fèi)嗎
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
尊敬的老師您好:我是建筑勞務(wù)公司,總承包在外省承接工程,專業(yè)分包勞務(wù)給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會(huì)計(jì)12月計(jì)提的工資是1505800元,扣掉個(gè)稅20124,(個(gè)稅2020年1月申報(bào)扣款)掛其他應(yīng)付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬,并沒扣個(gè)稅,現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單,請(qǐng)問我公司應(yīng)收賬款130萬和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝老師回復(fù)
問題1老師我是房建工程山東項(xiàng)目,公司在北京,一般計(jì)稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間,是不是和平時(shí)申報(bào)時(shí)間在次月8月份1-15號(hào)之間申報(bào)預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機(jī)構(gòu)地北京繳納7個(gè)點(diǎn)時(shí)候,什么時(shí)候申報(bào)?也是8月份1-15號(hào)申報(bào)期,申報(bào)完對(duì)吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對(duì)吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機(jī)構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報(bào),預(yù)交和正常申報(bào)我搞不明白時(shí)間順序! 問題4老師針對(duì) 整個(gè)項(xiàng)目下來我考慮這個(gè)人工材料 機(jī)械比例,讓對(duì)方開發(fā)票,還是針對(duì)
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒有人數(shù)跟購買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除