您好。。您好,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。您好,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。 送給本單位人員寄福利費,送給外人計入業(yè)務(wù)招待費。
會議贈送的禮品是進(jìn)業(yè)務(wù)招待費?還是會議費?是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是視同銷售?
購禮品贈送給客戶是業(yè)務(wù)招待費還是視同銷售阿
外購的貨物作為禮品贈送客戶需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是視同銷售
外購的禮品贈送客戶是做視同銷售嗎?還是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
公司的買來物品入庫庫存商品,贈送給客戶是做銷售費用-材料費還是銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,要不要贈送視同銷售開票的
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
不用視同銷售?
可是為什么一直說外購的禮品進(jìn)行贈送要視同銷售,進(jìn)項稅可以抵扣?
如果是同銷售進(jìn)項就可以抵扣。這指的是招待費。福利。福利費是進(jìn)項不能抵扣
只要是進(jìn)的業(yè)務(wù)招待費的科目就要進(jìn)項轉(zhuǎn)出對吧,如果是普票就全額進(jìn)費用?
您這樣描述是正確的。