你好;? 視同銷售哈; 你購進(jìn)的 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣; 因?yàn)槟阋U納增值稅的?
以自產(chǎn)的貨物或購進(jìn)的貨物,當(dāng)禮品贈(zèng)送客戶,是視同銷售嗎?是按收入還是按營業(yè)外支出?
外購的貨物作為禮品贈(zèng)送客戶需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是視同銷售
外購的禮品,購進(jìn)的時(shí)候是普票,在套餐里面贈(zèng)送給客戶需要視同銷售交銷項(xiàng)稅嗎
外購的禮品贈(zèng)送客戶是做視同銷售嗎?還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
將外購的貨物捐贈(zèng)出去,外購的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。為什么還要作為視同銷售呢?
老師您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請(qǐng)問老師,紀(jì)委查公戶流水,是因?yàn)樯?,要查什么?/p>
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個(gè)公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個(gè)公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個(gè)公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個(gè)公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對(duì)方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個(gè)需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費(fèi),國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來,發(fā)票開給我們合適不?
會(huì)計(jì)制度里面的營業(yè)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
如果作為集體福利呢
?集體福利的話;? 這個(gè)不視同銷售;要轉(zhuǎn)出? ?
我們買來的貨物,贈(zèng)送客戶,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要視同銷售是嗎?有法規(guī)嗎
?你好;? ?是的;? 因?yàn)槟阋U納增值稅 視同銷售了。 所以你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的??
那這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢
?你好; 增值稅在貨物欄次;? 13%稅率未開具發(fā)票欄次去報(bào)? ?