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請教老師,收了工程款,還沒有給對方開發(fā)票,怎么做分錄

2022-07-01 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-01 16:56

你好,收了工程款,還沒有給對方開發(fā)票 借:銀行存款,貸:工程結(jié)算?

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快賬用戶5626 追問 2022-07-01 17:01

可以做預(yù)收賬款嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 17:04

你好,工程行業(yè)科目比較特殊,需要通過?工程結(jié)算? 科目核算,而不是? 預(yù)收賬款?

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你好,收了工程款,還沒有給對方開發(fā)票 借:銀行存款,貸:工程結(jié)算?
2022-07-01
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-07-06
您好,對方是我們的分包單位么,不給發(fā)票要問他們要的,沒有發(fā)票的成本費(fèi)用不能稅前扣除 借:工程施工-合同成本-分包成本 貸:銀行
2024-08-09
你好, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-09-23
您好,這個(gè)是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入的,因?yàn)楝F(xiàn)在小規(guī)模免稅
2022-07-13
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