你好,銷項2.6萬,進項2萬,增值稅=2.6萬—2萬=0.6萬 附加稅=增值稅*12% 印花稅,具體是什么稅目呢??

老師,個體戶,經(jīng)營所得含稅銷售額100萬,成本90萬,那他所要繳納的個稅多少,增值稅及附加稅多少?
若銷售額12萬(含稅),適用稅率百分之6,增值稅交多少(一般納稅人,沒有進項)
建筑行業(yè)一般納稅人,開票金額含稅2799480,沒有進項,應(yīng)該要交多少稅? 增值稅多少 城市維護建設(shè)稅多少 教育費附加多少 地方教育附加多少 印花稅多少 資源稅多少 請郭老師回答,麻煩詳細(xì)點
老師.本月硬件不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,軟件不含銷售額20萬,稅額2.6萬,本月進項稅2萬?請問1.軟件進項稅分?jǐn)偸嵌嗌伲?.銷售軟件應(yīng)繳納增值稅多少?3.軟件可以申請即征即退的增值稅多少?請老師回答具體點,帶入數(shù)據(jù)給我講一下過程
公司一般納稅人,不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,進項2萬,增值稅多少,附加稅多少,印花稅多少,老師
老師,以前是讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你這個人不錯,那反過來怎么讓員工覺得這個領(lǐng)導(dǎo)不錯呢?
長沙企業(yè)每月社保醫(yī)保申報繳費截止時間是什么時候?
老師您好,開94232.05元的貨物13%的票,我得在庫存品里選出多少錢的成本來開?
想去物業(yè)公司面試會計,怕人家問專業(yè)的知識,請問有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實繳20萬,按照21萬轉(zhuǎn)讓給了B股東,運營期間B股東實繳了50萬,B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時B股東的實繳就是50+21=71 萬元對嗎?
老師,4.11號起租到5.4日停租,每個月1500,從5.5號起租到10.29號每個月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費半年900元,請問這個房東一共退多少租金?
本單位是家門診部,預(yù)算的全年收入是6000萬,門診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬,已發(fā)120萬,如何根據(jù)收入的完成情況來核定,10月份的工資總額那么怎么來算10月份這塊的總額?
25日,向25日,向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價400元/噸,增值稅稅率為13%,價稅尚為收到,同應(yīng)收賬款怎么算?
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
查賬征收個體戶1~3季度 未開發(fā)票,在第四季度可以開出120萬的發(fā)票嗎?不被稅務(wù)局預(yù)警的前提下,第四季度最多能開出多少發(fā)票?
就是銷售貨物,按0.03%稅率
你好,購銷合同的印花稅=(20萬%2B2.6萬%2B2萬/13%*1.13)*萬分之3
老師,你告訴一下答案唄,這里看不到,增值稅,附加稅和印花稅各多少啊
你好 銷項2.6萬,進項2萬,增值稅=2.6萬—2萬=0.6萬 附加稅=增值稅*12% 購銷合同的印花稅=(20萬%2B2.6萬%2B2萬/13%*1.13)*萬分之3 過程都列出來了,你就不能自己計算一下嗎
增值稅是780,附加稅是93.6,印花稅是1.8嗎
你有仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容 嗎
一般納稅人稅率不是13%嗎
你好,一般納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額 請看清楚你提供的題目信息,好嗎 稅率是13%沒錯啊,能把你780是如何計算的過程提供一下嗎
喔喔,我看錯了,印花稅是20萬+2.6萬+2萬再除以13%再乘以1.13之后再乘以萬分之三嗎?這邊看不到亂碼信息了
你好,是的,是這樣的