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公司一般納稅人,不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,增值稅多少,附加稅多少,印花稅多少,老師

2022-07-01 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-01 10:20

你好,銷項(xiàng)2.6萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,增值稅=2.6萬—2萬=0.6萬 附加稅=增值稅*12% 印花稅,具體是什么稅目呢??

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快賬用戶32ar 追問 2022-07-01 10:22

就是銷售貨物,按0.03%稅率

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:23

你好,購(gòu)銷合同的印花稅=(20萬%2B2.6萬%2B2萬/13%*1.13)*萬分之3

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快賬用戶32ar 追問 2022-07-01 10:24

老師,你告訴一下答案唄,這里看不到,增值稅,附加稅和印花稅各多少啊

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:26

你好 銷項(xiàng)2.6萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,增值稅=2.6萬—2萬=0.6萬 附加稅=增值稅*12% 購(gòu)銷合同的印花稅=(20萬%2B2.6萬%2B2萬/13%*1.13)*萬分之3 過程都列出來了,你就不能自己計(jì)算一下嗎

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快賬用戶32ar 追問 2022-07-01 10:29

增值稅是780,附加稅是93.6,印花稅是1.8嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:29

你有仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容 嗎

你有仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容 嗎
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快賬用戶32ar 追問 2022-07-01 10:32

一般納稅人稅率不是13%嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:34

你好,一般納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 請(qǐng)看清楚你提供的題目信息,好嗎 稅率是13%沒錯(cuò)啊,能把你780是如何計(jì)算的過程提供一下嗎

你好,一般納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)看清楚你提供的題目信息,好嗎
稅率是13%沒錯(cuò)啊,能把你780是如何計(jì)算的過程提供一下嗎
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快賬用戶32ar 追問 2022-07-01 10:40

喔喔,我看錯(cuò)了,印花稅是20萬+2.6萬+2萬再除以13%再乘以1.13之后再乘以萬分之三嗎?這邊看不到亂碼信息了

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:41

你好,是的,是這樣的

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你好,銷項(xiàng)2.6萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,增值稅=2.6萬—2萬=0.6萬 附加稅=增值稅*12% 印花稅,具體是什么稅目呢??
2022-07-01
同學(xué)你好,是這樣的哈, 假如企業(yè)是符合軟件即征即退條件的是可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惣凑骷赐说亩惪?,也就是你上面的軟件銷售對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額, 達(dá)到這個(gè)備案條件是,1、這個(gè)軟件的軟著,2、要有第三方權(quán)威的測(cè)試報(bào)告,3、在所在稅務(wù)局備案;達(dá)到這些條件是可以申請(qǐng)軟件部分的增值稅 1、軟件進(jìn)項(xiàng)稅的分?jǐn)偅@個(gè)沒有死規(guī)定,一般的作法是全部分到硬件這邊來抵扣,軟件那邊不抵扣,因?yàn)橐硕愊聛恚?、銷售軟件的增值稅,如果沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那就是你上面的2.6萬,3、達(dá)到上面所說的條件就可以退稅; 如果沒有達(dá)到上面的條件,那硬件,軟件這個(gè)都是要看你進(jìn)項(xiàng)稅額是否足夠多,
2022-05-19
您好,不含稅銷售額是226/1.13 =200 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額226/1.13*13%=26 增值稅應(yīng)納稅額=226/1.13*13%-3=23
2023-12-29
你好,不含誰的銷售額100萬 銷項(xiàng)稅額13萬 繳納的增值稅,13萬減3萬等于10萬。
2022-12-27
你好,這個(gè)是包工包料的工程嗎?
2022-03-28
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