你好,12萬除以1.06乘以6%。增值稅需要繳納這些的。
老師一般納稅稅率13%,那么不含稅收入1百70多萬,那么交多少增值稅合適?因為有足夠的進(jìn)項稅額,我想交點稅不抵扣完進(jìn)項稅額,那么該交多少增值稅合適?
銷項397896進(jìn)項315615.6稅率百分之13,一般納稅人,應(yīng)交多少稅
若銷售額12萬,適用稅率百分之6,增值稅交多少(一般納稅人,沒有進(jìn)項)
若銷售額12萬(含稅),適用稅率百分之6,增值稅交多少(一般納稅人,沒有進(jìn)項)
公司一般納稅人,不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,進(jìn)項2萬,增值稅多少,附加稅多少,印花稅多少,老師
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
應(yīng)交增值稅6792.45元
你好,對的是的,是這么做的。
但是如果實際交了1200的增值稅,還減了些啥
看一下你的主表里面有上期留抵嗎?
有上期留底,是減去上期留底的數(shù)嗎?但是上期留底數(shù)沒有這么大
哦對的是的截圖你的主表看一下。
老師你幫我看看
簡易計稅的是1205,并沒有抵扣。
銷售額是多少?稅率是多少?
14萬含稅銷售額,稅率5
14萬-成本)除以1.05乘以5%,按這個來交。
你可以看一下你的附表三里面是不是填寫了成本的金額,有抵扣的。
謝謝,太棒了
不用客氣,工作愉快。