你好,12萬除以1.06乘以6%。增值稅需要繳納這些的。
老師一般納稅稅率13%,那么不含稅收入1百70多萬,那么交多少增值稅合適?因?yàn)橛凶銐虻倪M(jìn)項(xiàng)稅額,我想交點(diǎn)稅不抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅額,那么該交多少增值稅合適?
銷項(xiàng)397896進(jìn)項(xiàng)315615.6稅率百分之13,一般納稅人,應(yīng)交多少稅
若銷售額12萬,適用稅率百分之6,增值稅交多少(一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng))
若銷售額12萬(含稅),適用稅率百分之6,增值稅交多少(一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng))
公司一般納稅人,不含稅銷售額20萬,稅額2.6萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,增值稅多少,附加稅多少,印花稅多少,老師
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個(gè)就是那個(gè)
老師,什么是總賬會(huì)計(jì)?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開,做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請(qǐng)問公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
應(yīng)交增值稅6792.45元
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
但是如果實(shí)際交了1200的增值稅,還減了些啥
看一下你的主表里面有上期留抵嗎?
有上期留底,是減去上期留底的數(shù)嗎?但是上期留底數(shù)沒有這么大
哦對(duì)的是的截圖你的主表看一下。
老師你幫我看看
簡易計(jì)稅的是1205,并沒有抵扣。
銷售額是多少?稅率是多少?
14萬含稅銷售額,稅率5
14萬-成本)除以1.05乘以5%,按這個(gè)來交。
你可以看一下你的附表三里面是不是填寫了成本的金額,有抵扣的。
謝謝,太棒了
不用客氣,工作愉快。