同學你好 12萬是含稅還是不含稅
一般納稅人,本月取得產(chǎn)品進項稅額8792元,銷項稅額10343,根據(jù)稅負,要勾選多少的費用進項來抵扣合適,交多少增值稅合適呢?銷售的是熟食鴨子
老師一般納稅稅率13%,那么不含稅收入1百70多萬,那么交多少增值稅合適?因為有足夠的進項稅額,我想交點稅不抵扣完進項稅額,那么該交多少增值稅合適?
銷項397896進項315615.6稅率百分之13,一般納稅人,應(yīng)交多少稅
若銷售額12萬,適用稅率百分之6,增值稅交多少(一般納稅人,沒有進項)
若銷售額12萬(含稅),適用稅率百分之6,增值稅交多少(一般納稅人,沒有進項)
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師,是含稅的
同學你好 那就是12萬/(1%2B6%)*6%
好的謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝